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老師,小規(guī)模本季只開了一張紅沖發(fā)票,累計(jì)收入為負(fù)數(shù),請問小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來的?本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也跟稅控盤的銷項(xiàng)稅額不一樣?
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2021-01-06
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對不上,是按照3%計(jì)算的
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2023-04-11
你好,我想報(bào)小規(guī)模增值稅,一月份我開的都是專票,現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
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2022-04-14
老師你好!去年有固定資產(chǎn)清理收入5000元,開具增值稅發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅也有申報(bào)。但這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表的申報(bào)總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報(bào)告要注明嗎?
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2020-05-28
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個季度沒有開票,主表都是零。
2/690
2019-10-10
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對應(yīng)不上,請問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
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2022-10-20
新能源汽車企業(yè),收到的國家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
申報(bào)增值稅時,存在以下錯誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
這是小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào),是否是免征增值稅到底是看利潤表的營業(yè)收入部分還是看此表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額部分
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2019-11-23
請問建筑公司簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,由勞務(wù)分包預(yù)交的增值稅能不能在建筑公司增值稅申報(bào)表附表四中扣除?
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2019-05-06
在申報(bào)增值稅報(bào)表的時候一表集成的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)里少了兩筆少了一月三日認(rèn)證的兩筆增值認(rèn)證票為什么呀
1/1711
2019-01-05
財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào),直接申報(bào)的增值稅一直提示正在申報(bào)中,申報(bào)代碼-99是什么意思啊
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2019-04-08
老師,營改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬的要填寫附表嗎,到了9萬的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
2/668
2016-11-28
納稅申報(bào)表上,附表有一個增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P每年的維護(hù)費(fèi),因公司有進(jìn)行抵扣,還沒有開始繳納增值稅,是不是增值稅減免表里的金額就會一直存在
1/306
2021-12-14
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報(bào)10月的稅時,打開國稅申報(bào),只有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有增值稅申報(bào)表,得去國稅局核定,核定需要帶什么資料?
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2016-11-14
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計(jì)每月報(bào)稅時都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10