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這邊會計(jì)把增值稅記到營業(yè)稅金及附加,利潤表都報(bào)錯(cuò)了怎么辦
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2018-08-15
增值稅附表一中稅務(wù)納稅調(diào)整列中的簡易納稅項(xiàng)為何不能填寫?
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2020-02-17
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
生活服務(wù)行業(yè)享受免征增值稅政策填寫增值稅申報(bào)表時(shí)都需要在哪些地方填列?
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2021-03-05
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請問老師,本房開企業(yè)本期預(yù)收房款200萬,開具不含稅發(fā)票200萬,沒有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開了增值稅發(fā)票金額50萬元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購買的稅控盤憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫可以嗎?上個(gè)月購買的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 沒有作別的分錄 您看這樣對嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開票有沒有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
老師您好,請問會計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
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2024-02-23
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會計(jì)分錄憑證。 我想知我的會錄有沒做錯(cuò)???
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2021-09-14
老師,你好,請問通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過,之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17