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老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認證了發(fā)票但未申報抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報增值稅報表后發(fā)現(xiàn)需補交沖紅發(fā)票進項稅額,請問該如何填寫增值稅報表
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2019-05-11
老師,你好,我公司是2018年8月份注冊的,當(dāng)時購買了金稅盤,但申報時在增值稅減免稅申報表上一直沒填,到這個月才有收入,那這個減免稅申報表上怎么填呢?還可以抵減嗎?
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2019-06-13
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬元,按1%開票,無票勞務(wù)收入100萬元,按1%計提增值稅。增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個點發(fā)票,那需不需要把這個稅點金額填寫在增值稅納稅申報表附列資料(五)欄中
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2018-05-02
老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報時,增值稅附加稅如城建稅,教育費附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報表附列資料(一) 我們是個人獨資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
1、金稅盤490及維修費330共820元,全額抵扣,不需要認證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維修費),是不是同時還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報明細表“再填一次, 3、如果這張表都填了會自動生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
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2020-01-01
小規(guī)模的增值稅零申報需要申報附表嗎?
1/966
2018-10-12
申報增值稅時候一表申報是什么意思啊
1/3510
2019-02-13
增值稅納稅申報表/增值稅發(fā)票匯總表/專用票明細表都要匯總到帳本里面去嗎?
1/1735
2018-10-08
增值稅申報表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個增值稅的加納金額
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2024-03-02
增值稅納稅申報表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報表?
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2019-02-15
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在的增值稅專用發(fā)票第一次申領(lǐng)只審批了10張,現(xiàn)在想申領(lǐng)增加每月的份數(shù),應(yīng)該在稅務(wù)局填寫什么表申請增加份數(shù)?
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2021-11-16
你好,請問進行填寫申報增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)時無法打開填寫申報表,并且彈出以下對話框:核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常:調(diào)用系 統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_gdsw _dvr007,異常原因:上期未申報:征收項 表目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%)未申報,征 收項目:增值稅品目:居民日常服務(wù)未申報, (錯誤碼0413S512F394) 該怎么辦?
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2019-04-13
申報了增值稅表,已繳稅,后來發(fā)現(xiàn)有一欄數(shù)字填錯了,點更正申報,修改了申報,還需要點電子繳稅?稅額沒變動的
1/1381
2019-02-21
你好,請問一下 申報增值稅的時候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報表上自動申成的稅額呀?會有幾分錢的差額
3/822
2022-05-17
增值稅申報在金山征管系統(tǒng)里填的,當(dāng)時是申報成功的,但是在電子稅務(wù)局里就查不到報表呢,還是顯示的未申報
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2019-02-27