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在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)時(shí),填實(shí)際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤(pán)金額差一分錢,申報(bào)表調(diào)整不了,怎么處理呢
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2018-10-16
去年11月報(bào)稅的時(shí)候有5000元沒(méi)有開(kāi)發(fā)票!我就填在申報(bào)表的未開(kāi)增值稅那一欄!今年10月份補(bǔ)開(kāi)發(fā)票怎么做賬和填寫(xiě)申報(bào)納稅???
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2016-11-09
我這是小規(guī)模公司,3月份進(jìn)口了一批貨,已繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,那這個(gè)月申報(bào)要申報(bào)進(jìn)口數(shù)據(jù),要怎么填,填再哪個(gè)表格里呢
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2018-04-02
企業(yè)所得稅稅負(fù)怎麼算的?
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2017-12-12
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無(wú)增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)所取得的專用發(fā)票及普通稅票上月已做賬,且專用發(fā)票是通過(guò)認(rèn)證抵扣的,上月在填報(bào)一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表的附表四時(shí)是零申報(bào),這個(gè)月附表四如何申報(bào)呢?可以申請(qǐng)抵減不?
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2015-08-01
老師 我想問(wèn)一下我在填寫(xiě)個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫(xiě)附表減免明細(xì)嗎 如果填寫(xiě)主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
在外地預(yù)繳增值稅附加稅,企業(yè)所得稅報(bào)稅的時(shí)候主表預(yù)繳哪里是只填增值稅嗎 還是填增值稅和附加稅
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后國(guó)稅怎么報(bào),報(bào)稅系統(tǒng)里只顯示有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)表格的填寫(xiě),沒(méi)有增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表,謝謝
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2016-05-09
老師 我們上月增值稅附表期末為7000元,本期申報(bào)時(shí)期初數(shù)為零,申報(bào)不過(guò)去啊 怎么解決?
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2019-10-14
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
購(gòu)買金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)的費(fèi)用可以全額抵減增值稅,如果沒(méi)有增值稅遞減企業(yè)所得稅在企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里可以填
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2019-01-13
建筑企業(yè),我去異地稅務(wù)局柜臺(tái)預(yù)繳過(guò)增值稅了,回來(lái)看到電子稅務(wù)局里有個(gè):增值稅預(yù)繳稅款申報(bào),這個(gè)表我還要填嗎?
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2021-07-15
收到航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票407.00元,款項(xiàng)已預(yù)付。這個(gè)業(yè)務(wù)增值稅怎么處理,這個(gè)填入增值稅納稅申報(bào)表的什么欄次?
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2019-09-29
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問(wèn)一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫(xiě)分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
老師您好,一般人稅控盤(pán)抵減稅,申報(bào)表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)兩個(gè)表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎?謝謝
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2020-07-09
老師,你好,我們是屬于小微企業(yè),二季度含稅收入是46萬(wàn)多,已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填申報(bào)表和明細(xì)表?
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2020-07-02
印花稅納稅申報(bào)中購(gòu)銷合同398346.17怎么算出來(lái)的,按增值稅納稅申報(bào)表386743.94加應(yīng)納稅額11602.32合計(jì)398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫(xiě)么
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2022-05-02