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老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動(dòng)填寫了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬元,按1%開票,無票勞務(wù)收入100萬元,按1%計(jì)提增值稅。增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個(gè)點(diǎn)發(fā)票,那需不需要把這個(gè)稅點(diǎn)金額填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)欄中
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2018-05-02
老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報(bào)時(shí),增值稅附加稅如城建稅,教育費(fèi)附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一) 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
老師,我剛問了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報(bào)表嗎?除了基本的會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,能不能幫我看看這個(gè)表格怎么填寫,本月增值稅收入108731.81元
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2020-07-08
請問老師,增值稅報(bào)稅附表四中怎樣填寫加計(jì)抵減的數(shù)額,我現(xiàn)在是要補(bǔ)2019年一整年的,謝謝。
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2020-01-04
異地預(yù)交增值稅,在上個(gè)月沒有填報(bào)附表4,不能再本月進(jìn)行抵扣,怎么把上個(gè)月的稅填報(bào)回來
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2021-08-09
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
老師,問一下,稅控盤年費(fèi)抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
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2020-05-11
我收到了房租進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,已認(rèn)證后需要填寫增值稅報(bào)表中那個(gè)表格中
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2018-04-16
老師,稅收滯納金調(diào)增在申報(bào)表里怎么填寫
1/1810
2022-04-12
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09
你好,煙酒店,填寫企業(yè)年報(bào)時(shí)營業(yè)額和納稅總額怎么填寫,沒納過稅
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2023-02-20
老師,我們新開的一般增值稅納稅人企業(yè),已經(jīng)零申報(bào)納稅兩個(gè)月了,之前是代理機(jī)構(gòu)申報(bào)的?,F(xiàn)在我自己網(wǎng)上申報(bào)3月的,需要填哪些報(bào)表?沒開增值稅發(fā)票
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2022-04-15
增值稅賬面和申報(bào)表差4分錢,申報(bào)表多4分,怎么調(diào)賬?
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2019-01-03
老師,一般是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)增值稅報(bào)表呢
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2022-07-12