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從公司去一個距離30公里的地方辦事,當(dāng)天時間比較完了沒能返回,在那個地方住了一晚上,這個住宿費(fèi)可以算差旅嗎?這個有沒有伙食補(bǔ)助
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2018-08-31
老師,員工報銷時拿來的發(fā)票和收據(jù) 拿到外帳里的單據(jù)也要按人分開寫嗎?還是可以把費(fèi)用合起來好幾個人都有差旅費(fèi)的話,就把差旅費(fèi)合計寫一張讓領(lǐng)導(dǎo)簽嗎 拿出來的放到外帳的發(fā)票里肯定很多重復(fù)的費(fèi)用
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2016-12-02
2022年9月1日,某企業(yè)通過競標(biāo)贏得一個服務(wù)期為三年的客戶,為取得該合同,企業(yè)聘請外部律師進(jìn)行盡職調(diào)查支 付相關(guān)費(fèi)用20000元,為參加投標(biāo)支付差旅費(fèi)10000元; 支付銷售人員傭金50 000元,預(yù)期該支出能夠收回。不考 慮相關(guān)稅費(fèi)及其他因素,該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的合同取得成本為 ()元。 A30 000 B 20000 C 50 000 60 000
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2022-05-13
甲公司為增值稅一般納稅人,2X 19年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),假定不考慮其他事項(xiàng),請按照下列要求做出甲公司相關(guān)的會計處理。 (1) 2X 19年12月2日,該企業(yè)管理部門職工張某預(yù)借差旅費(fèi)800元,公司以現(xiàn)金支付。 (2) 2X 19年12月8日,張某出差歸來,報銷差旅費(fèi)636元(其中包含準(zhǔn)予抵扣的增值稅36元),并將多余現(xiàn)金164元退還。 (3) 2X 19年12月12日,甲公司按24 800元價格購入D公司股票將其確認(rèn)為其他權(quán)益工具投資核算,另支付交易費(fèi)用742元(其中淮予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為42元)。款項(xiàng)全部以銀行存款支付。 (4) 2X 19年12月31日, 資料(3) 中購入的D公司股票公允價值變?yōu)?7000元。 (5)甲公司按照應(yīng)收賬款余額5%計提壞.賬準(zhǔn)備,2X 19年12月31日,應(yīng)收賬款余額為40000元,已知“壞賬準(zhǔn)備”期初余額為0元。 要求: (1)做出2X 19年12月2日職工預(yù)借差旅費(fèi),甲公司以現(xiàn)金支付時相關(guān)的會計分錄。 (2) 做出2X 19年12月8日,張某報銷差旅費(fèi)并退回多余現(xiàn)金的會計分錄。 (3) 做出2X 19年12月12日,
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2020-07-01
1.1日,接受甲、乙、丙、丁投資;甲以現(xiàn)金形式投資10萬,乙以材料(入庫)形成投資10萬;丙以設(shè)備形式投資10萬;丁以專利形式投資10萬。2.2日,從銀行提取現(xiàn)金4000元。3.2日,到銀行借入1個月到期的款項(xiàng)20萬。4.3日,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付利息1000元。5.5日,到B公司采購材料,價款30000,稅3900元,運(yùn)費(fèi)1000元(已開發(fā)票),用銀行匯票支付。6.5日,財審部報銷辦公用品款,以現(xiàn)金支付160元。7.7日,李某出差預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付。8.17日,由當(dāng)?shù)劂y行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。9.18日,李某出差回來,報銷差旅費(fèi)850元。10.20日,在B市購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元,增值稅額3900元,材料尚未運(yùn)到,轉(zhuǎn)回臨時采購賬戶剩余存款。11.20日,向乙單位采購甲材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅額為13000元,甲材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,貨款尚未支付。12.22日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張歸還前欠丙單位貨款20000元
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2023-12-01
資料2019年12月份,華星工廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.1日,收回康達(dá)公司前欠貨款25000元,存入銀行。2.3日,向銀行申請簽發(fā)40000元的銀行匯票,銀行已經(jīng)受理。3.5日,行政管理部門張三預(yù)借差旅費(fèi)3000元,現(xiàn)金支付。4.6日,購入一臺不需要安裝的機(jī)器設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元,增值稅額6500元;運(yùn)費(fèi)800元,增值稅額72元??铐?xiàng)均已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。5.8日,向秋碩公司銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅額26000元,款項(xiàng)尚未收到。6.15日,張三出差歸來,報銷差旅費(fèi)共計2500元,其中含實(shí)名制火車票價格763元(含稅,適用稅率9%,符
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2023-01-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2×21年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。 (2)用現(xiàn)金1200元購買行政管理部門辦公用品。 (3)銷售產(chǎn)品給M公司,增值稅專用發(fā)票注明的價款850000元,增值稅110 500元,收到對方開來的轉(zhuǎn)賬支票,并已向銀行辦妥進(jìn)賬。 (4)廠部的技術(shù)人員李紅出差預(yù)借差旅費(fèi)3000元,付給現(xiàn)金。 (5)通過銀行償還之前欠D公司的貨款128000元。 (6)銀行轉(zhuǎn)來委托收款結(jié)算收賬通知,收到F公司承付貨款285000元。 (7)通過銀行發(fā)放本月職工工資168500元。 (8)廠部技術(shù)員李紅出差歸來報銷差旅費(fèi)2400元,余款退回現(xiàn)金。 (9)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,價款1200000元,增值稅156 000元,款項(xiàng)未收到。 (10)收到銀行轉(zhuǎn)來的委托收款憑證的付款通知,轉(zhuǎn)賬支付本月的水電費(fèi)8500元。 (11)前已收到的商業(yè)匯票(不帶息)現(xiàn)在到期,票面金額420000元,款項(xiàng)已進(jìn)賬。 要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會計分錄
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2022-06-17
景區(qū)門票分銷業(yè)務(wù)可以差額納稅嗎?我公司主要經(jīng)營票務(wù)的分銷業(yè)務(wù),景區(qū)和我們簽訂合同讓利9個點(diǎn)的利潤,那我們是以旅游服務(wù)給旅行社開發(fā)票還是以代理費(fèi)開發(fā)票?若果可以差額納稅,是按旅游還是代理?
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2019-04-12
您好!公司在建工程項(xiàng)目,沒有成立單獨(dú)項(xiàng)目立項(xiàng)的項(xiàng)目部,人員工資都在公司,那么公司里為項(xiàng)目發(fā)生的差旅及補(bǔ)貼可以計入項(xiàng)目成本里的間接費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?
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2023-01-10
老師,我公司是一家招標(biāo)代理公司,在做內(nèi)賬時,好多的差旅費(fèi)和招待費(fèi)都是為某個項(xiàng)目直接發(fā)生的,這些能不能直接計入成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-差旅費(fèi)/招待費(fèi)??
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2016-11-22
(3)審計項(xiàng)目組對差旅費(fèi)的發(fā)生認(rèn)定實(shí)施細(xì)節(jié)測試,從差旅費(fèi)明細(xì)賬中選取樣本,檢查了費(fèi)用審批記錄,核對了報銷金額與發(fā)票等原始憑證記載的金額,結(jié)果滿意。
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2023-07-19
銷售部門人員報銷差旅費(fèi)會計分錄借記管理費(fèi)用。公司有專設(shè)的銷售機(jī)構(gòu)發(fā)生的費(fèi)用計入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?那為什么銷售部門的差旅費(fèi)要計入管理費(fèi)用?
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2019-03-19
如果是差旅費(fèi)報銷,5/31號員工提交了5月份的差旅費(fèi)報銷單,6/1號審批通過并進(jìn)行了報銷。現(xiàn)在做5月份的賬的話,貸:其他應(yīng)付款-員工往來,還是銀行存款呢?
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2018-06-04
老師差旅補(bǔ)貼現(xiàn)在不需要發(fā)票了嗎?領(lǐng)導(dǎo)發(fā)了這幾個文件名來說是差旅補(bǔ)貼不需要員工提供發(fā)票了 但是我IE出問題了 現(xiàn)在打不開網(wǎng)頁,麻煩老師解答一下
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2022-05-06
我想問公司差旅費(fèi)是不是不用發(fā)票,寫清楚差旅費(fèi)報銷單就可以了,因?yàn)楣臼杖氪?,成本低,利潤高很難避稅,或者說拿不到任何發(fā)票和車票都可以稅前扣除是嗎
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2020-07-07
我們的管理費(fèi)用有通行費(fèi),差旅費(fèi),油氣費(fèi)等等,登總賬的時候管理費(fèi)用是只寫每月這些費(fèi)用的總和,還是分別寫管理費(fèi)用-通行費(fèi),管理費(fèi)用-差旅費(fèi)每月的和
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2018-01-19
員工報銷的差旅補(bǔ)助沒票能入外賬嗎?(我們員工出差公司規(guī)定160元/天食宿包干,所以沒發(fā)票)
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2018-06-29
7月4日,行政管理部門職工劉江出差,借支差旅費(fèi)5,000元,以現(xiàn)金支付。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2022-03-02
我們單位是旅行社 施行差額征稅 如果開“代訂租車費(fèi)發(fā)票” 屬于代理業(yè)務(wù) 也可以差額征稅嗎
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2018-02-08
老師,為什么采購部的人員出差采購東西的差旅費(fèi)記入的銷售費(fèi)用呢?不是應(yīng)該管理費(fèi)用嗎
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2015-10-30