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為取得合同而發(fā)生的由客戶承擔的差旅費為什么是計入合同取得成本???
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2022-03-12
有關存貨成本:存貨采購過程中人員的差旅費不計入存貨成本,那應該計入哪個科目?
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2018-05-02
從公司去一個距離30公里的地方辦事,當天時間比較完了沒能返回,在那個地方住了一晚上,這個住宿費可以算差旅嗎?這個有沒有伙食補助
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2018-08-31
2022年9月1日,某企業(yè)通過競標贏得一個服務期為三年的客戶,為取得該合同,企業(yè)聘請外部律師進行盡職調查支 付相關費用20000元,為參加投標支付差旅費10000元; 支付銷售人員傭金50 000元,預期該支出能夠收回。不考 慮相關稅費及其他因素,該企業(yè)應確認的合同取得成本為 ()元。 A30 000 B 20000 C 50 000 60 000
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2022-05-13
甲公司為增值稅一般納稅人,2X 19年12月發(fā)生以下經濟事項,假定不考慮其他事項,請按照下列要求做出甲公司相關的會計處理。 (1) 2X 19年12月2日,該企業(yè)管理部門職工張某預借差旅費800元,公司以現金支付。 (2) 2X 19年12月8日,張某出差歸來,報銷差旅費636元(其中包含準予抵扣的增值稅36元),并將多余現金164元退還。 (3) 2X 19年12月12日,甲公司按24 800元價格購入D公司股票將其確認為其他權益工具投資核算,另支付交易費用742元(其中淮予抵扣的增值稅進項稅額為42元)??铐椚恳糟y行存款支付。 (4) 2X 19年12月31日, 資料(3) 中購入的D公司股票公允價值變?yōu)?7000元。 (5)甲公司按照應收賬款余額5%計提壞.賬準備,2X 19年12月31日,應收賬款余額為40000元,已知“壞賬準備”期初余額為0元。 要求: (1)做出2X 19年12月2日職工預借差旅費,甲公司以現金支付時相關的會計分錄。 (2) 做出2X 19年12月8日,張某報銷差旅費并退回多余現金的會計分錄。 (3) 做出2X 19年12月12日,
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2020-07-01
1.1日,接受甲、乙、丙、丁投資;甲以現金形式投資10萬,乙以材料(入庫)形成投資10萬;丙以設備形式投資10萬;丁以專利形式投資10萬。2.2日,從銀行提取現金4000元。3.2日,到銀行借入1個月到期的款項20萬。4.3日,簽發(fā)現金支票支付利息1000元。5.5日,到B公司采購材料,價款30000,稅3900元,運費1000元(已開發(fā)票),用銀行匯票支付。6.5日,財審部報銷辦公用品款,以現金支付160元。7.7日,李某出差預借差旅費1000元,以現金支付。8.17日,由當地銀行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。9.18日,李某出差回來,報銷差旅費850元。10.20日,在B市購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元,增值稅額3900元,材料尚未運到,轉回臨時采購賬戶剩余存款。11.20日,向乙單位采購甲材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅額為13000元,甲材料已經驗收入庫,貨款尚未支付。12.22日,企業(yè)開出轉賬支票一張歸還前欠丙單位貨款20000元
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2023-12-01
資料2019年12月份,華星工廠發(fā)生如下經濟業(yè)務。1.1日,收回康達公司前欠貨款25000元,存入銀行。2.3日,向銀行申請簽發(fā)40000元的銀行匯票,銀行已經受理。3.5日,行政管理部門張三預借差旅費3000元,現金支付。4.6日,購入一臺不需要安裝的機器設備,增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元,增值稅額6500元;運費800元,增值稅額72元??铐椌淹ㄟ^銀行轉賬支付。5.8日,向秋碩公司銷售甲產品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅額26000元,款項尚未收到。6.15日,張三出差歸來,報銷差旅費共計2500元,其中含實名制火車票價格763元(含稅,適用稅率9%,符
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2023-01-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2×21年5月份發(fā)生下列經濟業(yè)務: (1)開出現金支票從銀行提取現金5000元備用。 (2)用現金1200元購買行政管理部門辦公用品。 (3)銷售產品給M公司,增值稅專用發(fā)票注明的價款850000元,增值稅110 500元,收到對方開來的轉賬支票,并已向銀行辦妥進賬。 (4)廠部的技術人員李紅出差預借差旅費3000元,付給現金。 (5)通過銀行償還之前欠D公司的貨款128000元。 (6)銀行轉來委托收款結算收賬通知,收到F公司承付貨款285000元。 (7)通過銀行發(fā)放本月職工工資168500元。 (8)廠部技術員李紅出差歸來報銷差旅費2400元,余款退回現金。 (9)企業(yè)銷售產品一批,價款1200000元,增值稅156 000元,款項未收到。 (10)收到銀行轉來的委托收款憑證的付款通知,轉賬支付本月的水電費8500元。 (11)前已收到的商業(yè)匯票(不帶息)現在到期,票面金額420000元,款項已進賬。 要求:根據上述資料,編制相關的會計分錄
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2022-06-17
景區(qū)門票分銷業(yè)務可以差額納稅嗎?我公司主要經營票務的分銷業(yè)務,景區(qū)和我們簽訂合同讓利9個點的利潤,那我們是以旅游服務給旅行社開發(fā)票還是以代理費開發(fā)票?若果可以差額納稅,是按旅游還是代理?
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2019-04-12
您好!公司在建工程項目,沒有成立單獨項目立項的項目部,人員工資都在公司,那么公司里為項目發(fā)生的差旅及補貼可以計入項目成本里的間接費用-差旅費嗎?
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2023-01-10
老師,我公司是一家招標代理公司,在做內賬時,好多的差旅費和招待費都是為某個項目直接發(fā)生的,這些能不能直接計入成本,借:主營業(yè)務成本-差旅費/招待費??
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2016-11-22
(3)審計項目組對差旅費的發(fā)生認定實施細節(jié)測試,從差旅費明細賬中選取樣本,檢查了費用審批記錄,核對了報銷金額與發(fā)票等原始憑證記載的金額,結果滿意。
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2023-07-19
銷售部門人員報銷差旅費會計分錄借記管理費用。公司有專設的銷售機構發(fā)生的費用計入銷售費用-業(yè)務招待費?那為什么銷售部門的差旅費要計入管理費用?
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2019-03-19
如果是差旅費報銷,5/31號員工提交了5月份的差旅費報銷單,6/1號審批通過并進行了報銷?,F在做5月份的賬的話,貸:其他應付款-員工往來,還是銀行存款呢?
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2018-06-04
老師差旅補貼現在不需要發(fā)票了嗎?領導發(fā)了這幾個文件名來說是差旅補貼不需要員工提供發(fā)票了 但是我IE出問題了 現在打不開網頁,麻煩老師解答一下
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2022-05-06
我們的管理費用有通行費,差旅費,油氣費等等,登總賬的時候管理費用是只寫每月這些費用的總和,還是分別寫管理費用-通行費,管理費用-差旅費每月的和
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2018-01-19
我想問公司差旅費是不是不用發(fā)票,寫清楚差旅費報銷單就可以了,因為公司收入大,成本低,利潤高很難避稅,或者說拿不到任何發(fā)票和車票都可以稅前扣除是嗎
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2020-07-07
員工報銷的差旅補助沒票能入外賬嗎?(我們員工出差公司規(guī)定160元/天食宿包干,所以沒發(fā)票)
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2018-06-29
7月4日,行政管理部門職工劉江出差,借支差旅費5,000元,以現金支付。根據業(yè)務編制會計分錄。
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2022-03-02
我們單位是旅行社 施行差額征稅 如果開“代訂租車費發(fā)票” 屬于代理業(yè)務 也可以差額征稅嗎
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2018-02-08