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外經(jīng)證的稅,在工程所在地交了,抵扣的話,只能抵扣增值稅,但是附加稅不能抵扣,現(xiàn)在我的凝問(wèn)就是,發(fā)票開(kāi)的地方要交附加稅,預(yù)繳地也交了附加稅,是不是重復(fù)交了
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2023-08-16
2018年沒(méi)參加繼續(xù)教育,可以補(bǔ)嗎?
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2019-01-24
教育咨詢的經(jīng)營(yíng)范圍好增加嗎
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2019-05-23
你好,怎么參加會(huì)計(jì)的繼續(xù)教育
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2019-10-25
職工教育經(jīng)費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎?
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2020-01-06
18年什么時(shí)候參加繼續(xù)教育呢?
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2018-09-20
小規(guī)模納稅人交增值稅,有一塊免稅了,一塊超過(guò)九萬(wàn)交稅了,那城建稅教育費(fèi)附加是按實(shí)際交的增值稅在乘以百分比么,還有城建稅教育費(fèi)附加申報(bào)表的免抵稅額一欄是什么意思,我們是電影放映公司,免抵稅額需要填列么
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2017-01-10
開(kāi)發(fā)票的時(shí)候除了城建費(fèi),增值稅銀行代扣,印花稅是報(bào)稅的時(shí)候自己報(bào)完手動(dòng)代扣的嗎?2018-10-10 11:16教育附加費(fèi)和城建稅是一個(gè)意思嗎?2018-10-10 11:16城建稅扣的時(shí)候是不是一起扣了?還是報(bào)稅的時(shí)候自己報(bào)教育附加費(fèi)
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2018-10-10
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
每年都必須參加繼續(xù)教育的嗎
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2021-08-17
個(gè)稅申報(bào)子女教育方面
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2022-03-03
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育是證書(shū)在那個(gè)地方拿,就在那個(gè)地方的網(wǎng)站上學(xué)習(xí)嗎?還有那個(gè)采集信息的時(shí)候那個(gè)管理地區(qū)應(yīng)該寫(xiě)哪個(gè)
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2023-03-23
2019年1月1日起,新個(gè)人所得稅法全面實(shí)施,增加子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或住房租金、贍養(yǎng)老人支出等專項(xiàng)附加扣除。稅務(wù)總局 . 老師,這個(gè)說(shuō)的是什么意思呀?
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2018-12-23
我19年12月開(kāi)了普通發(fā)票,交了稅。一月充紅了,由于一月沒(méi)開(kāi)其他藍(lán)字發(fā)票,稅務(wù)局說(shuō)增值稅報(bào)表不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),稅務(wù)局讓我等到其他月份開(kāi)了藍(lán)票且金額大于這張紅字發(fā)票后再申報(bào)。 結(jié)果本月申報(bào)時(shí),系統(tǒng)檢測(cè)不到1月份的那張紅字發(fā)票。我沖減申報(bào)后系統(tǒng)報(bào)了異常。怎么辦? 現(xiàn)在稅務(wù)局又說(shuō)可以報(bào)負(fù)數(shù),把我一月以前的申報(bào)表作廢,重新加上那張負(fù)數(shù)的申報(bào)增值稅,然后稅務(wù)局退了增值稅。但是其他稅種怎么辦?我去年12月還交了土地增值稅,印花稅,城建稅及教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅?。?!求解?。?!
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2020-05-13
資料:北京酷奇玩具制造有限公司是增值稅一般納稅人,企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策,適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,存貨的核算采用實(shí)際成本法,公司在產(chǎn)品與產(chǎn)成品的分配方法采用約當(dāng)產(chǎn)量法。直接材料按一次性投入計(jì)算,直接人工、制造費(fèi)用按投入量的50%計(jì)算。城市維護(hù)建設(shè)稅7%, 教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%。 2021年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。1、公司從山東通惠五金建材有限公司采購(gòu)材料:伸縮桿30 000支,共98 400.00元;剎車片30 000片,共計(jì)107 400.00元;手把30 000副,共計(jì)106 500.00元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)40599.00元.材料未入庫(kù)。2、 用銀行存款支付上述采購(gòu)運(yùn)費(fèi)5100.00元其中伸縮桿1800.00元;剎車片1500.00元,手把1800.00元,進(jìn)項(xiàng)稅額459.00元。
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2022-11-28
小規(guī)模納稅人由于去年10月份代開(kāi)專票預(yù)繳的稅額比去年第四季度季收入稅額還要高,一直辦不了退稅,季度總收入超過(guò)了9萬(wàn),申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額也填了數(shù),因?yàn)椴糠质欠N子類的收入報(bào)了免稅收入,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額-3000多,當(dāng)時(shí)是這樣做賬第一筆借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi):城建稅第二筆是借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額)貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅額轉(zhuǎn)入)借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅額轉(zhuǎn)入)到現(xiàn)在稅局帶電話說(shuō)由于我公司沒(méi)做免稅備案,不能報(bào)免稅收入,更正后申報(bào)表本期應(yīng)不(退)稅額就變成了-2000多,我要怎么做賬
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2018-09-15
主營(yíng)業(yè)務(wù) 稅金及附加不就是我們每個(gè)月繳納的增值稅嗎,主營(yíng)業(yè)務(wù) 稅金及附加是不是印花稅,建設(shè)啊,教育等,那繳納的增值稅計(jì)哪里去
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2023-09-22
主營(yíng)業(yè)務(wù) 稅金及附加不就是我們每個(gè)月繳納的增值稅嗎。主營(yíng)業(yè)務(wù) 稅金及附加是不是印花稅,建設(shè)啊,教育等,那繳納的增值稅計(jì)哪里去
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2023-09-22
專項(xiàng)附加扣除信息采集失敗,失敗原因:業(yè)務(wù)處理失敗:子女教育專項(xiàng)附加扣除已由納稅人本人采集,不可繼續(xù)報(bào)送,若需更正請(qǐng)聯(lián)系納稅人本人!
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2022-03-30
是小 規(guī)模,季報(bào),3月做帳沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅和城建稅及附加稅,4月報(bào)完稅了,這樣做帳可以嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育附加,貸銀行存款,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅及附加,這幾項(xiàng)同時(shí)做在一張憑證上可以嗎,同樣做企業(yè)所得稅
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2017-04-18