老師請(qǐng)問:進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出做憑證 借:原材料 6282.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 6282.21 ;現(xiàn)在稅務(wù)局把稅款 到公司了銀行賬上了,怎么做?
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2022-11-11
我們對(duì)租來的廠房進(jìn)行的改建支出進(jìn)行長期待攤費(fèi)用攤銷,租賃合同的期限是3年,但是附加如果合作愉快續(xù)租2年的條款。這樣應(yīng)該按3年攤銷還是5年攤銷?
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2020-03-18
甲企業(yè)采用實(shí)際成本法對(duì)包裝物進(jìn)行核算,按五五攤銷法攤銷出租包裝物的成本,本月
發(fā)生有關(guān)包裝物的業(yè)務(wù)如下:
(1)購入包裝物一批,實(shí)際成本為50000元增值稅稅額6500元,以銀行存款支付。
(2)車間生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物8000元,構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體。
(3)銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝3000元,不單獨(dú)計(jì)價(jià)。
(4)銷售產(chǎn)品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物2000元,售價(jià)2400元。
(5)出租包裝物30只,其中10只舊的,20只新的,每只包裝物的成本100元,每只出租包
裝物出租時(shí)收取押金120元
(6)收回出租包裝物28只,收取押金并退還押金。
收回的2只出租包裝物的押金,并轉(zhuǎn)銷其成本
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2023-05-28
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,用于繳費(fèi)罰款,收到時(shí),分錄:借:銀行貸:其他應(yīng)付款—專項(xiàng)款,那我支出后如何沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的
請(qǐng)問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,2、借:營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對(duì)?
那不是相當(dāng)于沒有支出?
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2022-05-18
收到客人貨款美元:26040USD. 我的應(yīng)收貨款26041.13USD.請(qǐng)教一下, 我的分錄:借 銀行存款/民生銀行美元賬戶 26040*匯率(1/11收到貨款的,就用1/11日的匯率7.1087對(duì)? 財(cái)務(wù)費(fèi)用/匯況損益 (這個(gè)如何算出來? 貸:應(yīng)收賬款 (原出口時(shí)報(bào)關(guān)的金額:26041.13USD,此處匯率按出口時(shí)開發(fā)票的匯率行?) 期末調(diào)匯:借 財(cái)務(wù)費(fèi)用/匯況損益 ?(這個(gè)如何計(jì)算出來) 貸 銀行存款/民生銀行美金賬戶:?(這個(gè)如何計(jì)算出來)?
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2024-03-06
老師,我們是教育培訓(xùn)行業(yè),收到的學(xué)費(fèi)收入,我可以先做“借記:銀行存款,貸記:預(yù)收賬款么”。開出發(fā)票或者開出收據(jù)再轉(zhuǎn)做“主營業(yè)務(wù)收入”
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2020-01-03
老師,你好!本月有幾筆財(cái)務(wù)費(fèi)用如下:
1. 由公賬取出的備用金有一筆結(jié)息 借:庫存現(xiàn)金 1.24 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.24 ;
2. 公賬有一筆結(jié)息,借:銀行存款 38.51 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -38.51
3.公賬轉(zhuǎn)賬發(fā)生的手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 貸:銀行存款 5
月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí),貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),是要結(jié)轉(zhuǎn)到借方顯示負(fù)數(shù)嗎?
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2021-11-30
我是房地產(chǎn)業(yè)老項(xiàng)目,門市借出在稅務(wù)上會(huì)怎么樣,出租的門市稅率是5%還有附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,是否還有土地增值稅稅和土地使用稅
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2020-03-29
合并報(bào)表中,A母公司出租給B子公司,由B對(duì)外出租給客戶,在編制合并報(bào)表時(shí)候,是否需要將A根B的收入成本進(jìn)行抵消?現(xiàn)金流是否抵消?抵消金額是否含稅?
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2022-01-24
老師好!員工張敏出差在公司出納借款5000元,出納讓張敏填寫5000元的借款單,出差回來張敏報(bào)銷5000元后(都有原始憑證),出納要把5000元的借款單退給張敏嗎?為什么?請(qǐng)說明原因,謝謝老師!
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2016-08-29
營業(yè)外支出,支出是記借方,收入是記貸方嗎
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2018-01-18
房租押金,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款是什么業(yè)務(wù)呢?
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2021-12-01
我司出租廠房辦公樓宿舍給B公司,每月16w,污水1w每月,收到租金20銀行匯票和現(xiàn)金,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 呢?
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2016-06-08
老師,我們公司是是承包政府單位的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行升級(jí)改造后出租給商戶,以收取租金收入為主營業(yè)務(wù)的
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2022-04-28
買的送禮用的酒開的專票,可以直接寫借,管理費(fèi),貸銀行存款,不涉及增值稅和轉(zhuǎn)出行嗎
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2020-06-18
老師請(qǐng)問 公戶出現(xiàn)銀行4000214代付速達(dá)240元會(huì)計(jì)分錄,貸方為銀行存款 借方記入哪個(gè)科目
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2024-04-02
我單位想把之前的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問如下操作是否正確:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個(gè)人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費(fèi)用憑證沖回:借:管理費(fèi)用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費(fèi)用 86.21 進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費(fèi)用 13.79 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 13.79請(qǐng)幫忙確認(rèn),哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
應(yīng)收的出租包裝物押金為什么不計(jì)入應(yīng)收賬款假如企業(yè)就是以出租作為日?;顒?dòng)呢
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2019-03-15
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),將自行開發(fā)的房地產(chǎn)對(duì)外出租,租賃開始日,公允價(jià)值小于賬面余額,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
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2019-11-24
公司是一般納稅人,制造行業(yè),如果營業(yè)執(zhí)照上增加其他服務(wù)的情況下,可以開16%的租賃專用發(fā)票嗎(出租廠房)
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2019-03-12
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