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生產(chǎn)型退稅企業(yè),將在國內(nèi)購買的某材料出口銷售 ,出口的某材料可以退稅嗎?還有購買的材料的進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
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2022-03-01
老師,我想請問一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報期過了,現(xiàn)在申請免稅,是不是就直接填寫增值稅申報表就行,不用錄龍圖軟件了
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2019-04-20
就是出口退稅不是有相應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票嘛,那個進(jìn)項發(fā)票是在收到的時候直接抵扣,然后等到出口退稅的時候再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-10-30
老師,收到出口退稅款后,做完分錄后還需要加一筆借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--出口退稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個分錄嗎?
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2019-07-31
外貿(mào)出口企業(yè),收到進(jìn)項發(fā)票已選外貿(mào)出口退稅,現(xiàn)發(fā)票有誤退回,申請紅字發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票報稅時要進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧,在那張表填呢?
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2017-08-17
老師 企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實行先征后退辦法的,其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計入成本。這筆分錄是怎么樣的?
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2020-12-17
2019年4月份申報出口。4月份取得專用發(fā)票為13%的增值稅專用發(fā)票,在單一窗口做出口退稅申報系統(tǒng)。4月份所屬期應(yīng)該按百分之多少進(jìn)行退稅?
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2019-05-13
出口退稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是怎么計算的呢,有公式嗎,
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2017-09-12
出口數(shù)據(jù)自檢時提示 退稅上傳網(wǎng)報服務(wù)業(yè)務(wù)出錯,N002
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2020-01-15
企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實行先征后退辦法的,其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計入成本。這筆分錄是怎么樣的?
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2020-12-17
老師,請問出口退稅退的是進(jìn)口環(huán)節(jié)進(jìn)項稅,一般人還是小規(guī)模有要求嗎?專票和普票有要求嗎?
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2019-09-22
農(nóng)藥免稅應(yīng)該開增值稅普通發(fā)票,對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
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2019-05-22
老師 我想問下就是增值稅納稅申報表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個數(shù)據(jù)我填成美元了,現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額,這個回影響退稅嗎?
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2021-07-23
老師,請問我們公司委托別的公司出口貨物,然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
出口免抵退賬務(wù)這么做是對的嗎? 貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時, 根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)    貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計處理:   借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:   借:應(yīng)收補貼款——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2020-07-16
出口退稅,已經(jīng)在出口退稅申報系統(tǒng)2.1里面,錄了數(shù)據(jù),也打印了報表,資料交到哪兒呢,交了資料以后還要做些什么呢
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2019-04-01
外貿(mào)出口企業(yè),11月份開了出口發(fā)票,今天退稅認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,所屬期在12月份。那是不是下個月才可以辦理退稅申報?
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2019-12-04
假設(shè)2018年6月10日收到國稅局退稅款3000元。 摘要:計提應(yīng)收增值稅退稅款:27000/(1+17%)*13% 借:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補貼----出口退稅 3000 貸:應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅----出口退稅 3000 摘要:收到退稅款借:銀行存款----建行(人民幣) 3000 貸:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補貼----出口退稅 3000老師這樣處理可以嗎?
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2018-04-13
一般納稅人增值稅申報表有一行 實收出口開具專用繳款書退稅額 公司這個月有一筆出口退稅業(yè)務(wù),收到海關(guān)繳款書,退了25000稅額,7500做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,需要填這行嗎
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2020-01-15
老師,我們1月份申報有外銷收入,計提應(yīng)收出口退稅款分錄為:借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅 1月份未申報退稅, 2月份無外銷只有內(nèi)銷,應(yīng)退稅款又抵減了2月份內(nèi)銷這部分銷項稅額,目前還有應(yīng)退稅額,2月份抵減內(nèi)銷這部分銷項稅怎么做分錄?2月份也沒申報退稅
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2021-03-15
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