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老師,我們1月份申報有外銷收入,計提應收出口退稅款分錄為:借:其他應收款-應收出口退稅款 應交稅費-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額 貸:應交稅費-增值稅-出口退稅 1月份未申報退稅, 2月份無外銷只有內(nèi)銷,應退稅款又抵減了2月份內(nèi)銷這部分銷項稅額,目前還有應退稅額,2月份抵減內(nèi)銷這部分銷項稅怎么做分錄?2月份也沒申報退稅
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2021-03-15
進出口退稅怎樣進行抵扣,進項稅轉(zhuǎn)出為何記入成本
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2019-02-28
老師,請問我們出口一批貨物,因為質(zhì)量問題退回來,但是我們現(xiàn)在對于這筆退回的貨物交了進口增值稅900,我們在重新加工出口,這個分錄要怎么寫
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2025-07-25
我公司是一家生產(chǎn)企業(yè),有自營出口經(jīng)營權,最近從國外進口一批貨物,在大連海關報關后直接賣給大窯灣保稅區(qū)內(nèi)的企業(yè), 當?shù)貓箨P行建議我們采用轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式操作, 這樣只有進口報關單,無出口報關單與核銷單 問題如下: 1、轉(zhuǎn)口貿(mào)易能否退稅? 2、賬務應如何處理?是應做成“主營業(yè)務收入”還是“其他業(yè)務收入”? 3、是否需要核銷? 4、銀行收款需要提交什么資料? 請各位經(jīng)驗人士指點迷津
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2014-09-20
老師 我想問下就是增值稅納稅申報表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個數(shù)據(jù)我填成美元了,現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額,這個回影響退稅嗎?
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2021-07-23
4月已經(jīng)報關出口的貨物(ps:已經(jīng)出口,但是還沒有進行退稅申報)因為質(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修,并且收到進口貨物報關單(ps:如圖,為貨物質(zhì)量問題退回,返修貨物是保稅進口,等修好再出口出去,公司也向海關繳納了保證金),準備7月重新出口,這樣的話,財務在收到貨物退回的進口貨物報關單時要做怎么樣的賬務處理呢?需要開紅字發(fā)票嗎?(ps:有咨詢過國稅,稅務上是沒有任何改動的,等返修貨物出口出去之后,可以按4月的出口報關單去申報退稅,但是不知道財務在賬務上要進行怎么樣的處理,是不是需要根據(jù)進口貨物
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2017-07-03
4月已經(jīng)報關出口的貨物(ps:已經(jīng)出口,但是還沒有進行退稅申報)因為質(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修,并且收到進口貨物報關單(ps:如圖,為貨物質(zhì)量問題退回,返修貨物是保稅進口,等修好再出口出去,我們公司也向海關繳納了保證金),準備7月重新出口,這樣的話,財務在收到貨物退回的進口貨物報關單時要做怎么樣的賬務處理呢?需要開紅字發(fā)票嗎?(ps:有咨詢過國稅,稅務上是沒有任何改動的,等返修貨物出口出去之后,可以按4月的出口報關單去申報退稅,但是不知道財務在賬務上要進行怎么樣的處理,是不是需要根據(jù)進口貨物
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2017-07-03
一般納稅人增值稅申報表有一行 實收出口開具專用繳款書退稅額 公司這個月有一筆出口退稅業(yè)務,收到海關繳款書,退了25000稅額,7500做了進項轉(zhuǎn)出,需要填這行嗎
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2020-01-15
老師好,出口退稅開的普票沒有稅是0稅率,退稅是退進項稅嗎可以退多少全部退完還是?
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2019-12-26
老師,我問一下,生產(chǎn)企業(yè)向國外出售購進的貨物。出口退稅實行的也是免抵退?
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2020-05-12
2019年4月份申報出口。4月份取得專用發(fā)票為13%的增值稅專用發(fā)票,在單一窗口做出口退稅申報系統(tǒng)。4月份所屬期應該按百分之多少進行退稅?
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2019-05-13
就是出口退稅不是有相應的進項發(fā)票嘛,那個進項發(fā)票是在收到的時候直接抵扣,然后等到出口退稅的時候再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-10-30
老師,收到出口退稅款后,做完分錄后還需要加一筆借:應交稅費--應交增值稅--出口退稅 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅轉(zhuǎn)出這個分錄嗎?
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2019-07-31
外貿(mào)出口企業(yè),收到進項發(fā)票已選外貿(mào)出口退稅,現(xiàn)發(fā)票有誤退回,申請紅字發(fā)票,我收到負數(shù)發(fā)票報稅時要進項轉(zhuǎn)出吧,在那張表填呢?
1/2023
2017-08-17
老師,我想請問一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報期過了,現(xiàn)在申請免稅,是不是就直接填寫增值稅申報表就行,不用錄龍圖軟件了
1/701
2019-04-20
老師,請問出口退稅退的是進口環(huán)節(jié)進項稅,一般人還是小規(guī)模有要求嗎?專票和普票有要求嗎?
1/309
2019-09-22
申報退稅時,出口退稅系統(tǒng)計稅金額*征退稅率的稅額比增值稅專用發(fā)票的稅額少一分錢,這個怎么處理?如發(fā)票金額是87015.38,稅額是14792.62,退稅系統(tǒng)是87015.38*0.17=14792.61,我應該錄入哪個數(shù)字?這個一分錢如何賬務處理?謝謝
1/1957
2016-09-06
農(nóng)藥免稅應該開增值稅普通發(fā)票,對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
1/598
2019-05-22
咨詢一個問題,出口退稅 的企業(yè) 除了本月出現(xiàn)要交增值稅的情況要計提城建稅+教育費 在出口退稅方面 哪一步也要計提城建稅稅金呢?是本月無法有退稅金額,做的免抵退 本月出口金額*退稅率=數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)這個金額才需要計提?? 對不如果本月有可以應收的退稅 就不用計提對不?
1/791
2016-10-24
增值稅申報表全年累計出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計出口銷售額怎么處理?增值稅申報表多申報了200多萬
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2020-09-27