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老師,您好,酒店現(xiàn)在還是免增值稅的嗎?
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2020-05-19
我公司小規(guī)模,銷售自產(chǎn)自銷,申報(bào)增值稅時(shí)需要填增值稅減免稅申報(bào)表嗎
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2021-07-06
免增值稅的企業(yè),收入1000,需要把減免的增值稅115單獨(dú)反映,還是直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入1000
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2016-08-05
季度不超30萬免稅,請(qǐng)問要不要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這科目?免的增值稅直接不做賬嗎?
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2020-04-14
增值稅: 增值稅專票+普票一個(gè)季度累積開票不超30萬,普票部分免稅,普票部分免稅有哪些
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2021-03-23
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,已經(jīng)計(jì)提出來的增值稅,免交后,這部分免交的增值稅,我該如何做賬呢?
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2016-08-11
稅控盤可以減免稅費(fèi)280元,賬務(wù)處理:借管理費(fèi)用 280 貸,銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 280,那么使用這個(gè)減免稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么做賬呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280對(duì)嗎?
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2019-12-31
老師,小規(guī)模納稅人,假如一季度銷售貨物不含稅收入25萬元,出售商鋪取得不含稅收入20萬元,為什么不是45萬全額征稅,而是20萬征收5%,剩下的25萬免征增值稅呢?季度超30萬不應(yīng)該是全額征稅嘛?
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2019-07-04
月收入小于3萬,季收入小于9萬免征增值稅的規(guī)定,是一般納稅人和小規(guī)模納稅人都可以享受還是只有小規(guī)模納稅人才可以享受
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2017-10-05
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模開普票享有一個(gè)季度不含稅銷售額9萬的免征增值稅稅額是嗎? 小規(guī)模主要的繳稅是企業(yè)所得稅么沒有什么其他的稅不‘》?
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2018-11-27
老師,問一下我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開票就十七萬多,去稅局預(yù)繳稅款稅局說季度不超過30萬免征增值稅,請(qǐng)問該怎么做會(huì)計(jì)分錄,還有報(bào)稅的時(shí)候怎樣處理?
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2020-07-07
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),當(dāng)季開出普票和稅務(wù)局代開專票未超30萬,專票開出繳納了增值稅和城建稅,季報(bào)形成預(yù)繳,本季免征增值稅,那專票形成預(yù)繳的稅額,會(huì)退回?
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2020-01-20
勞務(wù)派遣公司小規(guī)模納稅人開票的水女是多少 月收入不超過3萬元是不是免征增值稅,如果符合小微企業(yè)的條件 所得稅是不是有減按15%繳納
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2018-11-29
住宿業(yè)小規(guī)模納稅人,比如第一季度房費(fèi)收入40萬,租賃收入10萬,是否能享受小微企業(yè)季度未達(dá)45萬收入免征增值稅的稅收優(yōu)惠
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2021-04-09
酒廠小規(guī)模納稅人,需要申報(bào)哪些稅?增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)和稅率是多少?同樣享受小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策吧,一個(gè)季度銷售沒達(dá)到就免征增值稅和消費(fèi)稅嗎?
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2020-01-10
老師,我想咨詢個(gè)問題:財(cái)稅〈2019〉13號(hào)文件說對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以按50%的稅額幅度減征資源稅房產(chǎn)稅土地使用稅印花稅等等。 比方我這個(gè)月銷售額是9萬,免征增值稅和地方稅。那印花稅怎么計(jì)算的呢
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2020-02-14
#提問#老師,您好!剛介紹我公司外包保潔公司通知,他們屬于國家稅務(wù)總局新冠疫情8號(hào)公告和9號(hào)公告,所以他們免征增值稅要給我們開普通發(fā)票。為什么保潔公司屬于?
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2020-02-20
很高興為您服務(wù),請(qǐng)輸入一段文字概括您的問題,系統(tǒng)會(huì)給出5個(gè)備選結(jié)果。 老師請(qǐng)問一下 1:按照疫情防控稅收政策的規(guī)定,享受免征增值稅的政策的企業(yè),1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項(xiàng)目申報(bào)納稅,后續(xù)應(yīng)該如何處理? 2:關(guān)于疫情期間按照13號(hào)公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點(diǎn)問題。
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2020-03-17
以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度(按季納稅30萬元)的,當(dāng)期因代開增值銷售額不超過30萬元的,免征增值稅。你好,這句:因代開增值銷售額不超過30萬元,意思是不是:小規(guī)模納稅人找其他人代開發(fā)票,然后代開的這個(gè)銷售額如果沒達(dá)到30萬就可以不交增值稅?那別人幫小規(guī)模代開發(fā)票,人家不是也要給國家交稅嗎?我沒有理解這個(gè)邏輯
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2020-02-29
老師您好~我司(A公司)是一般納稅人,將蘇州的研發(fā)中心單獨(dú)成立了一個(gè)公司B,法人與A相同,A與B簽訂了研發(fā)服務(wù)合同,每月A給B打款(咨詢服務(wù)費(fèi)),B給A開票研發(fā)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問A與B之間是否可以算作“提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)”,這樣B公司就可以免征增值稅了,對(duì)嗎?
1/877
2019-12-06