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申報(bào)表填錯(cuò)了,申報(bào)的少了4000,這個(gè)要怎么做分錄?
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2017-03-23
發(fā)票先開,申請(qǐng)表后申請(qǐng)的應(yīng)該怎么寫情況說明
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2021-08-17
請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)的繳稅憑證和申報(bào)表在哪里打?。?/span>
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2020-03-20
某居民企業(yè)于2010年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬(wàn)元、秋金及附加200萬(wàn)元、 銷售獎(jiǎng)用1 000萬(wàn)元:財(cái)務(wù)變用20萬(wàn)元:督理幾用工200 萬(wàn) 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬(wàn)元): () 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬(wàn)元,發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬(wàn)元、 80萬(wàn)元、100萬(wàn)元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰(shuí)是800萬(wàn) 1. 下列選項(xiàng)中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬(wàn)元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬(wàn)元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
老師好,我們四季度銷售服務(wù)280000. 代開專票194174.76 其余為未開票銷售額 預(yù)繳稅額2912.62 銷售額未超300000 預(yù)繳稅費(fèi)可以退嗎?增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?謝謝
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2020-01-10
老師,增值稅申報(bào)表,本月有應(yīng)納稅額,但是我點(diǎn)了申報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤數(shù)據(jù),我怎么重新申報(bào)?。?/span>
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2019-05-18
老師,我4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報(bào),那么我4月的增值稅申報(bào)表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計(jì)?
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2020-07-24
所得稅申報(bào)表,他的收入寫的累計(jì)金額的,利潤(rùn)總額確寫不是累計(jì)金額,而是每個(gè)季度最后一個(gè)月的利潤(rùn),后邊也都這么寫的。是不是不對(duì)啊
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2019-03-21
老師:2月份銷售設(shè)備一臺(tái),專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說,這臺(tái)設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請(qǐng)問發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-03-22
上任會(huì)計(jì)16年所得稅申報(bào)表第一季度沒有填寫利潤(rùn)總額,利潤(rùn)總額為負(fù),所以現(xiàn)在16年利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)是少第一季度的,現(xiàn)在要如何操作?16年利潤(rùn)都是負(fù)
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2017-03-07
報(bào)稅表間錯(cuò)誤,應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì) 應(yīng)等于 增值稅申報(bào)表(三)合計(jì) 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì)為25400.40,而增值稅申報(bào)表三的數(shù)值是自動(dòng)出的 但是它一直是零 兩個(gè)不符怎么辦?可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了,不是不能抵扣了嗎?
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額加上當(dāng)期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請(qǐng)問一下所得稅申報(bào)表有本期金額和累計(jì)金額,請(qǐng)問累計(jì)金額是填本年累計(jì)還是加上往年累計(jì)
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2016-04-07
問:請(qǐng)教一下,如果去年是虧損的,本年度前三季度是虧損,第四季度盈利,這樣在所得稅申報(bào)時(shí)應(yīng)@會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 該怎么填寫所得稅申報(bào)表呢。如何報(bào)稅。
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2016-10-17
老師,我們稅控盤未發(fā)行,之前是財(cái)務(wù)公司做的賬,說是發(fā)票認(rèn)證了,但我并沒有在增值稅申報(bào)表里面看的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事
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2020-04-29
請(qǐng)問下就是我填寫第四季度增值稅申報(bào)表的時(shí)候有個(gè)小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認(rèn)就是1899.35,我就那么填了,但是差0.03報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10
請(qǐng)問按發(fā)票上面稅金合計(jì)4153.81元,可增值稅申報(bào)表取數(shù)4153.84元,免稅收入差3分,分錄怎么做呢
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2019-07-04
老師,我這本月只有銷項(xiàng)開出去的票是自主軟件的,進(jìn)項(xiàng)沒有自主軟件,之前質(zhì)詢都說讓我把收入對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅填到即征即退那里,我不懂我開出去自主軟件怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額要填,煩請(qǐng)老師講詳細(xì)點(diǎn),???? 下圖為我更正申報(bào)后保存的增值稅申報(bào)表,辛苦老師幫忙看看填的對(duì)不對(duì),是否需要更改,如果需要,請(qǐng)老師講詳細(xì)點(diǎn),我是第一次做財(cái)務(wù),您沒講詳細(xì),我聽不懂,就比如之前質(zhì)詢的,即征即退的收入,有對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)金額我明白,因?yàn)槲议_的銷項(xiàng)票,但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,我就不明白了????
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2020-06-17
老師請(qǐng)問申報(bào)出口退稅的時(shí)候,進(jìn)行第三部申報(bào)匯總表,提示與增值稅申報(bào)表有差額,數(shù)額還蠻大,這是怎么回事,我又該怎么處理呢?
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2020-05-05
有出口銷售額,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄,出口銷售額應(yīng)不應(yīng)該和內(nèi)銷銷售額計(jì)入增值稅申報(bào)表?
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2017-01-27