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老師?小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報還是什么申報的
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2021-10-08
個人獨資公司申請一般納稅人,企業(yè)所得稅還能申請核定征收嗎?
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2018-12-11
公司即是國家高新技術(shù)企業(yè),又是小微企業(yè),企業(yè)所得稅年報時候,按哪一個申報?是按高新技術(shù)企業(yè)申報還是小微企業(yè)申報?
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2019-02-26
進行企業(yè)所得稅年度納稅申報時,有個減免所得稅優(yōu)惠明細表必填,但在列表界面卻沒有,不知道怎么解決
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2021-03-08
企業(yè)在以往的季申報中,都沒有出現(xiàn)經(jīng)營所得,但是在今年的第三季度中的申報,卻出現(xiàn)了經(jīng)營所得的申報,這是怎么回事
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2019-11-05
所得稅申報表,減免所得稅優(yōu)惠明細表小型微利企業(yè)減免所得稅的金額是怎么計算來的呢,利潤總額為516567.59
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2020-03-11
2019年小微企業(yè)的標準是什么 其中年納稅所得額是指利潤總額嗎 還是取自所得稅申報表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
自然人獨資是不是就是指個人獨資企業(yè),實際操作個稅申報中,申報的還是綜合所得,不是經(jīng)營所得,怎么回事?
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2022-03-23
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,如去年有產(chǎn)生滯納金的,申報時滯納金這部分金額需要調(diào)增并補繳所得稅嗎
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2021-05-11
報企業(yè)所得稅季報的時候,提供報表是不是就可以申報了?個體戶申報經(jīng)營所得的季報需要提供什么數(shù)據(jù)?
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2019-06-19
本年盈利200萬,2018年有彌補虧損金額600萬,季度申報時,使用該彌補虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報增值稅的時候收入我是根據(jù)開票收入申報的,但是現(xiàn)在補做1月賬務(wù)處理時候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報表,申報第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會計做賬時把開個人的住宿費發(fā)票也做到差旅費了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報的,第一季度資產(chǎn)負債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財報數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 對不上是沒有問題的嗎
1/248
2022-05-26
公司暫停營業(yè),沒有收入,每個月申報個稅500元,還有退稅100元,請問季度企業(yè)所得稅0申報嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年度申報時,稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費,申報完畢,退稅款還需要另外補充資料嗎?
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2022-03-18
老師,想請教一下,比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬,繳納了四萬多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤表中盈利1萬,第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎?可以申請退稅嗎?具體如果申請退稅?謝謝老師
1/868
2020-05-11
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬元,沒有申請退稅辦理了抵扣,請問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
2/868
2020-08-04