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企業(yè)所得稅一般什么時(shí)候申報(bào)?
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2019-09-12
企業(yè)所得稅申報(bào)-年報(bào)A105000怎么填?
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2020-05-09
企業(yè)所得稅年報(bào)怎么零申報(bào)了?
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2020-05-20
企業(yè)所得稅月季度申報(bào)怎么填?
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2019-10-11
那我申報(bào)時(shí),需要處理那一張表!納的是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 老師:您需要處理的是個(gè)人所得稅申報(bào)表,它是由稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的,用于納稅人申報(bào)個(gè)人所得稅的表格。 我在申報(bào)時(shí)沒看見相應(yīng)的項(xiàng)
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2023-04-04
老師,小規(guī)模公司2025年5月31日前企業(yè)年度報(bào)表,是申報(bào)的2024年1月-12月的企業(yè)所得稅吧?
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2025-04-29
老師,我想請(qǐng)問一下,所得稅申報(bào)表中的科技型中小企業(yè),高新技術(shù)企業(yè),兩者中有什么區(qū)別
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人公司,今年發(fā)生應(yīng)付工資9萬,都未支付,在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表職工薪酬支出中怎么填
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2020-04-09
4月報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)資產(chǎn)額填寫未注意單位萬元,實(shí)際按照元單位填寫了,7月再次申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我在新報(bào)表中手動(dòng)更改了期初資產(chǎn)金額申報(bào)了!怎么辦,是不是不行???4月申報(bào)企業(yè)所得稅表必須要改嗎?
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2019-07-11
老師,我申報(bào)第二季所得稅,為什么生成的所得稅納稅申報(bào)表的收入成本跟我的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的不一致
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2021-07-16
老師,我們企業(yè)的利潤(rùn)表的上面的利潤(rùn)總額 是營(yíng)業(yè)收入,減去成本、期間費(fèi)用、稅金附加之后的金額, 現(xiàn)在我在做企業(yè)所得稅的季度申報(bào),請(qǐng)問,1,所得稅申報(bào)上面的利潤(rùn)總額就填企業(yè)利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額嗎; 2,所得稅申報(bào)上面的營(yíng)業(yè)成本也是就填企業(yè)利潤(rùn)表上面的成本就行,還是要加上一 些期間費(fèi)用等等呢 。
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2020-10-16
老師,我們企業(yè)的利潤(rùn)表的上面的利潤(rùn)總額 是營(yíng)業(yè)收入,減去成本、期間費(fèi)用、稅金附加之后的金額, 現(xiàn)在我在做企業(yè)所得稅的季度申報(bào),請(qǐng)問,1,所得稅申報(bào)上面的利潤(rùn)總額就填企業(yè)利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額嗎; 2,所得稅申報(bào)上面的營(yíng)業(yè)成本也是就填企業(yè)利潤(rùn)表上面的成本就行,還是要加上一 些期間費(fèi)用等等呢 。
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2020-10-16
老師,季報(bào),利潤(rùn)虧損。為什么企業(yè)所得稅申報(bào)那里顯示小型微利企業(yè)否的
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2020-11-19
在報(bào)3月份企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)第13.1JMSE00100 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅2607.19這個(gè)數(shù)字怎么來的,這個(gè)老師講的不清不楚的
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2022-10-04
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)是不是就是企業(yè)所得稅申報(bào) ?季報(bào) 里 的
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2022-11-11
零申報(bào)企業(yè)報(bào)個(gè)人所得稅中綜合所得都已經(jīng)填了,但一直不顯示申報(bào)成功
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2019-02-15
老師,2017年版企業(yè)所得稅年報(bào)表表單空表有嗎
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2020-07-20
小規(guī)模納稅人是每季度報(bào)一次報(bào)表,還需要另外填寫季度所得稅申報(bào)表嗎?
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2017-03-15
請(qǐng)問我公司為農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人企業(yè),我公司季度營(yíng)業(yè)收入(全部為種植的中藥材屬免稅收入)為416350.1,成本為287690,利潤(rùn)總額為5139.86,填報(bào)季度所得稅申報(bào)表時(shí)分別填在第1、2、3列,請(qǐng)問免稅部分怎么填列?
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2020-01-14
老師,我是小規(guī)模納稅人,第一季度是盈利,利潤(rùn)總額 522.42,所得稅費(fèi)用累計(jì)13.06,第二季度虧損,利潤(rùn)總額-148.74,不交所得稅,在填第二季度所得稅申報(bào)表時(shí),利潤(rùn)總額本年累計(jì)373.68,申報(bào)表利潤(rùn)總額按本年累計(jì)計(jì)算,算出了9.34的所得稅,第二季度不交所得稅,所得稅應(yīng)該還是13.06呀,如果是9.34就與利潤(rùn)表的所得稅本年累計(jì)數(shù)不一致了,怎么回事呢?該怎么調(diào)整
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2021-12-03