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個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得需要每個(gè)季度申報(bào)嗎
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2021-03-25
個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅,每季度需要申報(bào)嗎?
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2020-01-13
季度所得稅申報(bào)“營(yíng)業(yè)收入”包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2025-01-08
企業(yè)所得稅清算疑點(diǎn),錯(cuò)誤處請(qǐng)更正申報(bào):"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行25列1“通過(guò)各種交易場(chǎng)所、市場(chǎng)等買(mǎi)賣(mài)債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整
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2020-05-13
請(qǐng)問(wèn),上年度企業(yè)所得稅是虧損的,本年第一季度企業(yè)所得稅也是虧損的,那么本年第一季度的企業(yè)所得稅不用填寫(xiě)彌補(bǔ)去年的,是這樣嗎?直到不虧損的時(shí)候再去彌補(bǔ),對(duì)嗎?
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2019-04-17
季度稅盤(pán)清卡是增值稅申報(bào)完就可以清卡了?還是要企業(yè)所得稅一起申報(bào)完才能清卡?
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2021-07-09
企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),不論以前年度是否虧損,季度盈利了就要預(yù)交對(duì)嗎,
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2019-03-29
上季度企業(yè)所得稅稅額是零,營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)和賬上不符,有必要更正申報(bào)嗎?
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2022-05-06
我們公司上個(gè)月是別人報(bào)的稅,它上個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有在企業(yè)所得稅上面填上個(gè)季度的利潤(rùn)一萬(wàn)多,這個(gè)季度我填的時(shí)候利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅總額差了一萬(wàn)多,這個(gè)怎么辦
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2018-01-09
我們是一家小微企業(yè),按季申報(bào),2019年一季度預(yù)繳所得稅2064.12,二季度預(yù)繳706.06,第三,第四季度為0.也就是說(shuō)我們?nèi)ツ甓嗬U了1806.46元。那么正確的記賬分錄,第四季度應(yīng)該怎么做?
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2020-04-13
請(qǐng)問(wèn)下,六月份第二季度有所得稅 我六月份當(dāng)期要不要計(jì)提所得稅?要的話該怎么做?
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2015-07-09
請(qǐng)問(wèn)下,算第二季度的所得稅時(shí)11-5表示什么意思?為什么還要和上個(gè)季度掛鉤
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2015-11-19
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅是每季度不超100萬(wàn)就是2.5%交所得稅嗎?
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2021-10-28
上個(gè)季度沒(méi)交所得稅會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金呢?
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2019-01-05
企業(yè)的所得稅是每月一報(bào)還是一個(gè)季度一報(bào),還是說(shuō)可以半年或者一年
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2017-08-29
每個(gè)季度開(kāi)票8萬(wàn)多需要交所得稅嗎?
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2018-07-28
所得稅的問(wèn)題 比如第一季是-2萬(wàn) 第二季度是+4萬(wàn) 那我第二季度提是按2萬(wàn)提所得稅嗎
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2018-06-15
老師,你好,季度申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-03-02
老師你好,第三季度盈利,第二季度虧損,計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅時(shí)是把第二季度的虧損減去后再計(jì)提嗎
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2021-10-07
老師,1-2季度交的所得稅比較多,3-4季度虧損,所以整年下來(lái)企業(yè)所得稅多交,多交的不管多少,無(wú)條件退嗎?
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2019-04-20