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甲投資了一家A商貿(mào)公司,年稅前利潤(rùn)200萬左右,符合小微企業(yè)條件(企業(yè)所得稅稅率,小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元以下的部分,優(yōu)惠稅率2.5%,對(duì)超過100萬元但不超過300萬元的部分,優(yōu)惠稅率5%),A商貿(mào)公司投資了一家生產(chǎn)型企業(yè)B,年稅前利潤(rùn)約1000萬,企業(yè)所得稅享受高新技術(shù)企業(yè)15%的稅收優(yōu)惠政策。A還投資了一家銷售公司C,稅前利潤(rùn)為0,企業(yè)所得稅為25%,不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。甲與其他股東共同約定其稅前報(bào)酬90萬,可以在ABC任何一家公司發(fā)放,月度工資標(biāo)準(zhǔn)4萬元,年終獎(jiǎng)勵(lì)42萬元。年終獎(jiǎng)勵(lì)可以放入綜合所得計(jì)算稅,也可以單獨(dú)享受年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策計(jì)稅。請(qǐng)問在哪家企業(yè)發(fā)放工資和年終獎(jiǎng),怎樣發(fā)放工資和年終獎(jiǎng),當(dāng)年繳稅最少( 包括企業(yè)所得稅+個(gè)人所得稅,前述稅前利潤(rùn)未考慮甲的工資) ?請(qǐng)計(jì)算出涉及的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
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2022-05-08
小規(guī)模公司今年如果核定征收稅率是10%,交所得稅時(shí)是否還能享受對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠?
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2019-03-28
企業(yè)所得稅2018年沒有計(jì)提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),本月盈利12000,去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫數(shù)字呢?是12000還是29919.18?
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2020-07-02
老師,您好!上一年度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,本年度匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款
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2020-06-05
企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得?
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2019-04-02
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有按小型微利企業(yè)的報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對(duì)年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
建筑企業(yè) 項(xiàng)目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個(gè)20萬元是否可以計(jì)入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
在我國境內(nèi)無住所但居住累計(jì)滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個(gè)人,其下列所得應(yīng)在我國計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的有( ?。?。 A.來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)報(bào)酬所得 B.出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C.從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D.在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤(rùn)總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
利潤(rùn)表為2月份,預(yù)計(jì)了3月份的利潤(rùn),現(xiàn)在要交第一季度的企業(yè)所得稅,表格顯示20年第一季度的利潤(rùn)總額為164萬,是不是還應(yīng)該減去所得稅,這個(gè)所得稅是不是19年第四季度所繳納的企業(yè)所得稅
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2020-04-02
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16
老師,我公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到上年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這個(gè)利潤(rùn)分配替代的是上年所得稅費(fèi)用科目,那么上年財(cái)務(wù)報(bào)表中都要把這個(gè)科目金額考慮進(jìn)去嗎?
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2022-03-24
老師,我想請(qǐng)問下,在做完2020年匯算清繳之后,自查補(bǔ)稅,于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅,如何做賬務(wù)處理?因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳,不能修改出事數(shù)據(jù),在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí),只參考了“工程施工”科目余額來計(jì)算企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
請(qǐng)問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過,我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎?本季度企業(yè)所得稅如何計(jì)算
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2019-10-08
一般納稅人公司2018年12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是76327.44元,因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提,還是按7632.74元計(jì)提呢?
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2019-01-04
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類
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2019-07-24
涉及損益的調(diào)整事項(xiàng),如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度(即報(bào)告年度)所得稅匯算清繳前的,應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額;發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的,應(yīng)調(diào)整本年度(即報(bào)告年度的次年)應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報(bào)表是嗎?只要做了調(diào)整分錄,報(bào)表自動(dòng)公式計(jì)算,影響今年的所得稅。那未分配利潤(rùn)期末數(shù)就不等于未分配利潤(rùn)期初+本年累計(jì)凈利潤(rùn)了吧?
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2022-06-23
請(qǐng)問現(xiàn)在小型企業(yè)企業(yè)所得稅率是10%嗎?
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2015-12-18