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老師,我沒有做過企業(yè)所得稅預(yù)交,所以下面我舉了一個(gè)例子您幫我看看我這樣做對(duì)不對(duì),假如第一季度的利潤(rùn)是80萬(wàn),那我第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅是80萬(wàn)*5%=4萬(wàn),第二季度的利潤(rùn)是90萬(wàn),那我第二季度預(yù)交的所得稅是170*10%-4=13萬(wàn),第三季度利潤(rùn)是70萬(wàn),那應(yīng)預(yù)交所得稅是240*10%-17=7萬(wàn),第四季度利潤(rùn)是80萬(wàn),那預(yù)交所得稅是320*25%-24=56萬(wàn),也就是每季都用本年累計(jì)的利潤(rùn)總額*所得稅比例-以前季度預(yù)交所得稅之和的數(shù),這樣做對(duì)嗎?
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2020-04-23
老師好! 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳多了,已辦理《抵稅申請(qǐng)》。年底匯算清繳時(shí)需補(bǔ)繳稅款,填匯算清繳表格時(shí),可抵稅金額應(yīng)填哪張表?
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2019-05-09
能獲得政府補(bǔ)助的行業(yè)是什麼
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2017-12-28
企業(yè)所得稅清算疑點(diǎn),錯(cuò)誤處請(qǐng)更正申報(bào):"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行25列1“通過各種交易場(chǎng)所、市場(chǎng)等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整
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2020-05-13
老師,我有個(gè)疑問。 小規(guī)模納稅人前2年在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里面的虧損,要體現(xiàn)在分錄里嗎? 要的話,分錄是如何做的? 不需要提現(xiàn)的話,那不是報(bào)表跟賬不一致了嗎? 還希望老師可以詳細(xì)的解答~
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2019-07-04
小規(guī)模企業(yè)虧損,季報(bào)所得稅申報(bào)時(shí),免稅收入減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表如何填寫,
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2019-01-09
實(shí)際工作中企業(yè)所得稅申報(bào)表中,季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是到哪里去看
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2022-04-25
第一季度申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得180954元,第二季申報(bào)106107元顯示不能比上季度小,申報(bào)失敗,請(qǐng)問我該怎么填這個(gè)收入總額?
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2023-07-15
是按季度納稅,4月18開票21200元,4月25收到成本票20980元一張,4月2日發(fā)生招待費(fèi)用209元一張,現(xiàn)在我要4-6月份季度納稅申報(bào),4-6月份的營(yíng)業(yè)額沒有達(dá)到起征點(diǎn)9萬(wàn)元,免增值稅和附加稅,利潤(rùn)表還有企業(yè)所得稅是這樣填制嗎,
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2017-07-06
企業(yè)所得稅季度報(bào)表 里面的 營(yíng)業(yè)收入 是包括 利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2016-10-19
老師,第四季度的所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是填10到12月的還是1月到12月的呢
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2022-01-11
季度所得稅申報(bào)表填寫的營(yíng)業(yè)成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?之前一直填寫的這個(gè)。
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2018-01-15
老師小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度交嗎?我們第一季度不含稅銷售額總計(jì)是437864.1。那怎么計(jì)算我們第一季度要交的所得稅呢
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2020-04-22
所得稅申報(bào)表不是輸入收入和成本,自動(dòng)帶出該交多少稅嗎?有收入有成本每個(gè)季度都要預(yù)繳所得稅嗎?
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2018-04-11
我們企業(yè)是免稅企業(yè),一般納稅人,開增值稅普票。我們每個(gè)季度也是要申報(bào)企業(yè)所得稅的嗎?
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2018-04-20
企業(yè)所得稅預(yù)繳表里的以前年度未彌補(bǔ)虧損,是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的嗎?但是4月份如果申報(bào)一季度企業(yè)所得稅,還沒有完成匯算清繳,就不會(huì)帶出來(lái),是灰色的,也填寫不了,是嗎?
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2019-01-06
我公司屬于個(gè)人獨(dú)自企業(yè),法人百分百出資控股,不需要繳納企業(yè)所得稅嗎?那為什么每個(gè)季度還需要申報(bào)企業(yè)所得稅呢?
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2020-06-16
我們的企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的,第三季度我們年累計(jì)利潤(rùn)是172萬(wàn) 申報(bào)的時(shí)候使用了以前年度虧損142萬(wàn),然后暫緩交稅。在第四季度的時(shí)候,我們的年累計(jì)利潤(rùn)是156萬(wàn),在第四季度申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)142萬(wàn)的以前年度虧損還要填嗎?
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2020-12-17
公司2012年度的企業(yè)所得稅按季度申報(bào)地稅,其中第三季度和第四季度的沒申報(bào),現(xiàn)在怎么處理比較合適,上一年度整體虧損,季度也是虧損,應(yīng)該是需要0申報(bào)的吧?現(xiàn)在怎么處理合適,找地稅專管員嗎?會(huì)罰款嗎?是不是需要補(bǔ)???
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2017-06-10
第12行怎么算出來(lái)?這個(gè)季度應(yīng)該交多少所得稅?
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2020-01-08