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進(jìn)行企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)時(shí),有個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表必填,但在列表界面卻沒有,不知道怎么解決
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2021-03-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 1.2022年1-9月份的經(jīng)營(yíng)所得 忘記預(yù)繳申報(bào)了,要怎么補(bǔ)申報(bào) 2.23年經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳怎么操作
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2023-02-17
請(qǐng)問一般納稅人申報(bào):財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,城教地,請(qǐng)問老師您申報(bào)的先后順序是什么
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2019-06-03
企業(yè)在以往的季申報(bào)中,都沒有出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)所得,但是在今年的第三季度中的申報(bào),卻出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào),這是怎么回事
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2019-11-05
18年度小微企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)可以按5%計(jì)算申報(bào)嗎?還是下一年度才能按5%申報(bào)
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2019-04-17
老師,有企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)視頻內(nèi)容嗎? 如何申報(bào)?無收入
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2019-05-24
公司即是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),又是小微企業(yè),企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候,按哪一個(gè)申報(bào)?是按高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)還是小微企業(yè)申報(bào)?
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2019-02-26
工程在外地的企業(yè),所得稅,增值稅都已經(jīng)在外地預(yù)交了,所得稅2%交的,在本地還需要交企業(yè)所得稅嗎,工程期兩年,這個(gè)所得稅該怎么交,當(dāng)?shù)嘏R時(shí)工申報(bào)個(gè)稅嗎
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2018-06-26
所得稅申報(bào)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅的金額是怎么計(jì)算來的呢,利潤(rùn)總額為516567.59
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2020-03-11
2019年小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么 其中年納稅所得額是指利潤(rùn)總額嗎 還是取自所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
本年盈利200萬,2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬,季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè),沒有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請(qǐng)問季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi),申報(bào)完畢,退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎?
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2022-03-18
老師,想請(qǐng)教一下,比如2019年第3季度利潤(rùn)表中盈利95萬,繳納了四萬多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤(rùn)表中盈利1萬,第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對(duì)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?具體如果申請(qǐng)退稅?謝謝老師
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2020-05-11
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬元,沒有申請(qǐng)退稅辦理了抵扣,請(qǐng)問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
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2020-08-04