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老師,請問個體戶合伙企業(yè),經(jīng)營所得稅是季度報,12月做帳的時候要計提經(jīng)營所得稅嗎?
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2023-07-19
小規(guī)模企業(yè)什么情況下季度報的時候企業(yè)所得稅為0
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2020-07-01
老師 小規(guī)模公司 本季度報企業(yè)所得稅 0.72怎么來的?看不懂 謝謝老師
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2020-01-06
企業(yè)所得稅季報有盈利申報,要交1000元稅費(fèi),但以前年度有虧損,可以抵扣以前年度虧損嗎?
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2023-03-14
匯算清繳后在進(jìn)行企業(yè)所得稅季度申報的時候彌補(bǔ)以前年度虧損還是0,這是為什么呢
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2023-04-16
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒有申請退款,是抵扣18年所得稅,是不是只能抵扣季度所得稅?要是季度沒有抵扣留抵的稅額會在18年匯算清繳時自動帶出數(shù)字嗎?
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2018-06-13
企業(yè)所得稅清算疑點(diǎn),錯誤處請更正申報:"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行25列1“通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調(diào)整
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2020-05-13
想要建賬,只知道銀行余額及上年度企業(yè)所得稅年度稅申報表怎么建賬
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2019-12-24
小規(guī)模,本月申報企業(yè)所得稅時填報數(shù)據(jù)是本季度的,無法修改,已提交并提示申報成功
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2019-01-06
企業(yè)所得稅季度A類申報,已申報成功,稅務(wù)局打電話說數(shù)據(jù)不對,讓重新做。怎么操作呢
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2020-07-27
老師,我有個疑問。 小規(guī)模納稅人前2年在企業(yè)所得稅年度申報表里面的虧損,要體現(xiàn)在分錄里嗎? 要的話,分錄是如何做的? 不需要提現(xiàn)的話,那不是報表跟賬不一致了嗎? 還希望老師可以詳細(xì)的解答~
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2019-07-04
老師好! 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳多了,已辦理《抵稅申請》。年底匯算清繳時需補(bǔ)繳稅款,填匯算清繳表格時,可抵稅金額應(yīng)填哪張表?
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2019-05-09
實(shí)際工作中企業(yè)所得稅申報表中,季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是到哪里去看
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2022-04-25
老師小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度交嗎?我們第一季度不含稅銷售額總計是437864.1。那怎么計算我們第一季度要交的所得稅呢
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2020-04-22
企業(yè)所得稅季度報表 里面的 營業(yè)收入 是包括 利潤表里的營業(yè)收入和營業(yè)外收入嗎
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2016-10-19
2021年填報企業(yè)所得稅一季度,季初資產(chǎn)總額是3月資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額嗎?季末是3月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額嗎?
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2021-04-15
我們企業(yè)是免稅企業(yè),一般納稅人,開增值稅普票。我們每個季度也是要申報企業(yè)所得稅的嗎?
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2018-04-20
所得稅申報表不是輸入收入和成本,自動帶出該交多少稅嗎?有收入有成本每個季度都要預(yù)繳所得稅嗎?
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2018-04-11
求教,有償?。?! 【題干】北京盛心山莊餐飲有限公司基本情況如背景資料所示,企業(yè)所得稅采用據(jù)實(shí)預(yù)繳方式繳納,無減免所得稅,4月份已預(yù)繳所得稅1458884.00元.請根據(jù)2019年第二季度利潤表于2019年7月9日代為填制企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表。 其中兩張圖片是題目背景資料,還有一張就是申報表了,麻煩老師幫忙看一下其中的數(shù)據(jù)填的對不對,謝謝
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2020-05-17
我們的企業(yè)所得稅是季度申報的,第三季度我們年累計利潤是172萬 申報的時候使用了以前年度虧損142萬,然后暫緩交稅。在第四季度的時候,我們的年累計利潤是156萬,在第四季度申報的時候,這個142萬的以前年度虧損還要填嗎?
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2020-12-17