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單位收到一張餐費(fèi)的增值稅專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸銀行存款 認(rèn)證后 馬上要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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2018-08-09
你好,請(qǐng)問收到客戶采購發(fā)票是有既增征既退的賬務(wù)處理?
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2020-07-02
老師小規(guī)模專票征收增值稅,銷售額不到30季度,附加稅都有哪些優(yōu)惠政策?或者免征?水利和印花有沒有免征?
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2019-07-01
簡(jiǎn)易征收差額征稅賬務(wù)處理
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2023-02-22
稅法 卷3,8-3 老師,第四問在算增值額的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有扣增值稅?5000*10%呢
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2019-10-12
老師 法律咨詢有限公司 這種公司要交什么稅?增值稅嗎
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2015-11-24
工程公司某個(gè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目?jī)?nèi)的管理人員發(fā)生的招待監(jiān)理費(fèi),車輛加油費(fèi)要做在工程施工間接費(fèi)用,還是做在公司管理費(fèi)用科目呢
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2018-10-16
恒通公司現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力40000臺(tái)時(shí),尚有30%的剩余生產(chǎn)能力。公司準(zhǔn)備利用這些 剩余生產(chǎn)能力開發(fā)A、B兩種新產(chǎn)品。預(yù)計(jì)兩種新產(chǎn)品市場(chǎng)銷售均不受限制,有關(guān)資料如 表5-1所示。 表5-1 A、B兩種產(chǎn)品有關(guān)資料 項(xiàng)目 A產(chǎn)品 單位產(chǎn)品定額臺(tái)時(shí) 5臺(tái)時(shí) 單位產(chǎn)品單價(jià) 45元/臺(tái) 單位變動(dòng)成本 12元/臺(tái) B產(chǎn)品 2臺(tái)時(shí) 30元/臺(tái) 15元/臺(tái) 要求:分別就下列不相關(guān)情況,采用貢獻(xiàn)毛益分析法,作出開發(fā)哪種新產(chǎn)品的決策。 (1)不需要新增專屬成本。 (2)若選擇生產(chǎn)A產(chǎn)品,需要新增專屬成本20000元;若選擇生產(chǎn)B產(chǎn)品,需要新增專 屬成本40000元。
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2023-06-06
老師 如果一個(gè)人是兩家公司的法人 且都是個(gè)體工商戶 核定征收 都有租賃業(yè)務(wù) 那這兩家公司的 增值稅季度不超過三十萬都不征稅嗎?還有個(gè)人所得稅 是怎么征收呢?比如一家超過核定額度 一家沒超過呢
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2021-01-12
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購進(jìn)一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價(jià)款50萬元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3萬元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明價(jià)款20萬元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬元, 另外收取包裝物費(fèi)3.2萬元 (4)、上月購進(jìn)的材料因管理不善被盜,該批材料的采購成本為10萬元(進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣) 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
老師,稅控服務(wù)費(fèi)抵減時(shí),金額是填借:應(yīng)交稅金—增值稅(減免稅額)15.85 貸:管理費(fèi)用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購買稅控盤,可以抵減增值稅應(yīng)納稅額。應(yīng)該做借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:管理費(fèi)用。 可是是新開的公司。本月無業(yè)務(wù)發(fā)生。應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)都是零。還要做這個(gè)分錄使應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),還是要怎么做
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2020-05-03
老師,稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)怎么做賬? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅280 貸:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)280
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2019-06-05
給員工福利,對(duì)方開的專票,我做借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸庫存現(xiàn)金,這樣可以么?其他分錄還需不需要做?我報(bào)稅的時(shí)候是不是要把這個(gè)福利費(fèi)的稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-04-03
金稅盤是減免 剛開始購買是分錄是 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤抵扣了 我做 借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 減免稅款 貸管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14
小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會(huì),收到的物業(yè)費(fèi)及停車管理費(fèi)存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒有給業(yè)主開發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會(huì)計(jì)分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒有開發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
老師,我請(qǐng)問我計(jì)提稅費(fèi)時(shí)的分錄,是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫出來啊?這樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計(jì)提稅費(fèi)時(shí),可不可以就只寫 借:管理費(fèi)用——增值稅及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
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2016-07-07
一般納稅人,增值稅需不需要計(jì)提,分錄怎么做,印花稅直接做,是不是記入管理費(fèi)用。福利費(fèi),按工資比例多少計(jì)提。餐費(fèi)不能超過收入的多少比例
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2020-04-22
22日,因管理不善使一批庫存材料被盜,該批原材料的實(shí)際成本為3萬元,購買時(shí)支付的增值稅稅額為0.39萬元, 并已于購買的當(dāng)期抵扣,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用處理的整個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-09