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企業(yè)有財務(wù)經(jīng)理和會計主管崗位,財務(wù)經(jīng)理需要協(xié)調(diào)會計部和企業(yè)其它各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力,那會計主管還需要協(xié)調(diào)各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力嗎?為什么?
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2018-11-14
小規(guī)模減按1%征稅 那么賬務(wù)處理的時候是按3%記 還是按1%記應(yīng)交增值稅 因為我們也打不到增收額 不是不是幾多少都行
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2020-07-22
人力資源公司一般納稅人一般征稅和簡易征稅的稅率分別是什么?
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2019-06-03
開普通增值稅發(fā)票,開票稅率3%,征收率2%,那納稅申報怎么填
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2015-10-16
老師,不征稅收入只是對所得稅而言,增值稅沒有這一說,是嗎?
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2018-12-06
國有糧食收儲企業(yè)增值稅免征 開具專票給購米商要上稅嗎?
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2018-07-12
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅的應(yīng)稅銷售收入范圍是什么?
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2023-02-27
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)核定征收增值稅怎么算,企業(yè)所得稅怎么算
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2018-05-28
小規(guī)模納稅人的出口收入是免征增值稅,那超過多少要繳納?
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2021-10-12
②向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價100萬元。委托乙運輸公司運輸,取得乙運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含增值稅費金額6萬元。本月全部領(lǐng)用該批農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品 ③購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元。 ④銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額400萬元,另外收取包裝物租金6.78萬元。 ⑤采取依舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為22.6萬元,舊產(chǎn)品作價4萬元 。 ⑥因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的采購成本為10萬元(購進工具的進項稅額上月已抵扣)。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定并于當月抵扣了進項稅額;除購進農(nóng)產(chǎn)品以外,購進和銷售產(chǎn)品使用的增值稅稅率均為13%。要求:計算甲公司本年5月的應(yīng)納增值稅。
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2022-10-28
3.補充思考銷售方的處理:賣方乙公司銷售商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,收到甲公司開來的銀行匯票辦理結(jié)算,公司已收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的收賬通知,產(chǎn)品成本10萬元。會計分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-09-20
老師,有一筆免征增值稅的金額,我做了營業(yè)外收入--政府補助,匯算清繳填報A105040不征稅收入,現(xiàn)在風險評估提示這個,請問怎么解決呢
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2020-05-20
老師,小規(guī)模包括個體工商戶,月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅的政策,這里面月銷售額不超過10萬,是指月不超過10免征增值稅,如果月超過10萬,全額征收增值稅嗎,是否包括普通發(fā)票和去國稅代開的增值稅專用發(fā)票。
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2019-06-24
老師,您幫我理解下這段話 :企業(yè)營業(yè)稅改征增值稅前已確認收入,但因未產(chǎn)生營業(yè)稅納稅義務(wù)而未計提營業(yè)稅的,在達到增值稅納稅義務(wù)時點時,企業(yè)應(yīng)確認應(yīng)交增值稅銷項稅額的同時沖減當期收入
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2017-01-14
一般納稅人房地產(chǎn)企業(yè),目前項目采用簡易征收,新裝修辦公室購入地毯、辦公家具、音響收到專票,如何進行賬務(wù)處理,增值稅進項怎么處理
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2017-08-03
新應(yīng)聘一家廢舊鋼材回收企業(yè)的會計,我想問一下關(guān)于廢舊鋼材回收會計處理核算時應(yīng)該注意什么,還有一點增值稅先征后退如何賬務(wù)處理
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2019-09-16
購入管理人員使用的辦公桌椅,不允許直接走費用,需要先錄入 供應(yīng)鏈走資產(chǎn)類科目“周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品”、“固定資產(chǎn)”、“庫存商品-低值易耗品”哪一個更合理?
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2017-10-28
老師 代理也差額征稅 憑證怎么做比較好啊 比如說 營業(yè)收入10000 成本9000 我直接單計營收和成本 那個增值稅稅額不對呢
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2016-09-28
老師 代理業(yè)差額征稅 憑證怎么做比較好啊 比如說 營業(yè)收入10000 成本9000 我直接單計營收和成本 那個增值稅稅額不對呢
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2016-09-28
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出,但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04