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老師,個獨(dú)企業(yè)申報增值稅,銷售收入填含稅還是不含稅金額?如果收入是10萬,核定征收稅率是1%,這筆收入分錄怎么做
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2021-04-07
公司直接將研發(fā)費(fèi)用做到管理費(fèi)用(管理費(fèi)用-研究費(fèi)用),就沒有后面研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用這個環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
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2018-11-13
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
老師,請問我是一家企業(yè)管理咨詢有限公司,經(jīng)營范圍是企業(yè)管理,信息旅游咨詢,服務(wù)費(fèi)。這兩天收了學(xué)生的課外輔導(dǎo)培訓(xùn)費(fèi),家長要開發(fā)票,我開具的發(fā)票上的應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)該填什么?
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2022-02-19
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費(fèi)進(jìn)財務(wù)費(fèi)還是管理/茶
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2017-03-23
企業(yè)收到政府墊付的基礎(chǔ)建設(shè)扶持資金,請問:第一、如何才能享受“財稅2011年70號文”按不征稅收入免征企業(yè)所得稅?第二、如何進(jìn)行帳務(wù)處理?第三、如果要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否需要繳納個稅?
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2019-09-24
簡易征收辦法的一般納稅人企業(yè)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)都交哪些稅種,
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2017-06-13
房地產(chǎn)企業(yè)按簡易征收辦法,開回的建安發(fā)票稅率應(yīng)該是多少?
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2017-02-15
移動通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來嗎
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2019-06-12
提問:老師 如果我買100,增值稅進(jìn)項稅17,不含稅價格賣出120,增值稅銷項稅20.4。 一般企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元
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2015-11-30
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時,會進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計分錄的變動: 1. 收回款項時,會借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會計政策)。 這個處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會計分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價50000000元,增值稅4500000元,合計54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為50年, 預(yù)計凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價值模式計量,當(dāng)日的公允價值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅4302000元, 合計52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時候:借管理費(fèi) 袋銀行。之前上繳。借管理費(fèi) 袋銀行
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2019-04-19
3月份做的280元稅控盤抵扣分錄,發(fā)現(xiàn)做錯了,4月份我該怎么調(diào)整?我沖平營業(yè)外收入掛管理費(fèi)用,報表就出問題,對應(yīng)不上! 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款等? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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2019-05-16
請問下,我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還,這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
小規(guī)模沒超過9萬免征的增值稅做營業(yè)外收入,進(jìn)而免征的地稅還用做營業(yè)外收入嗎
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2018-07-10
公司,電信,銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費(fèi)由銀行扣款扣除,為什么還需要出納填寫費(fèi)用報銷單據(jù)?不填寫費(fèi)用報銷單據(jù),會計可以做憑證么?借 管理費(fèi)用-電話費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款么?
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2017-09-05
【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購貨物一批,支付增值稅進(jìn)項稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。 (2)外購的動力燃料支付增值稅進(jìn)項稅額35萬元,70%用于增值稅應(yīng)稅項目,另30%用于免征增值稅項目。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額。
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2022-05-11
你好,林業(yè)投資有限公司屬于什么行業(yè)?經(jīng)營:對林業(yè)的投資;投資管理與資詢;企業(yè)管理咨詢,物業(yè)管理咨詢
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2016-04-24
企業(yè)注銷前借法人的錢還不了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是不是要上所得稅?企業(yè)是按收入核定征收所得稅?
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2017-12-01