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書刊費是屬于文化事業(yè)建設稅的嗎現(xiàn)在?
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2018-10-17
什么行業(yè)要交文化事業(yè)建設稅,怎么交?
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2019-10-23
我今天用速達軟件做賬,輸入初始化數(shù)據(jù)的期初余額,做8月份賬了,調(diào)出利潤表,只有本月發(fā)生額,本年累計沒有自動累計,是什么原因??資產(chǎn)負債表又是可以自動計算本年累計,就是利潤表不行
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2019-09-24
企業(yè)的研發(fā)費用之前沒有歸集,費用化的沒有轉到管理費用,我接手之后可以集中轉出嗎?
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2020-09-11
老師,公司因為購買配件金額少,想走費用化。那分錄是借:管理費用 貸銀行存款?
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2022-10-10
消費稅 【例3-12】20X6年10月,A廠(增值稅一般納稅人)購進原材料一批,取得的專用發(fā)票上注明的價款為32萬元,全部將其提供給B廠加工成高檔化妝品。 提貨時,支付的加工費及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的專用發(fā)票,同時B廠代收代繳了消費稅(無同類商品售價) A廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入60萬元,高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求:計算A廠應納消費稅、增值稅及B廠代收代繳的消費稅、B廠應納增值稅銷項稅。
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2021-05-26
下列各項中,不需要用追溯調(diào)整法進行會計處理的有( ) A 、固定資產(chǎn)預計使用年限發(fā)生變化而改變折舊年限 B 、投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量由成本模式改為公允價值模式 C 、固定資產(chǎn)經(jīng)濟利益預期實現(xiàn)方式發(fā)生變化而改變折舊方法 D 、長期股權投資因不再具有重大影響由權益法改為成本法
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2019-10-28
自行建造固定資產(chǎn),當年1月1號取得借款 3月1號開工,3月1號發(fā)生第一筆工程支出。10月1號固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)、10月31號才辦理竣工結算,,在所得稅方面是不是 1月2月10月 這3個月的利息是費用化的吧 能稅前扣除嗎? 3月1-9月30是資本化期間 利息計入固定資產(chǎn)成本通過折舊扣除。
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2022-06-02
電腦主機3500元做費用還是固定資產(chǎn) 公司購買的綠化種子可以進管理費用嗎
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2019-04-29
老師您好,請問這一題是用組成計稅價格,還是用A化妝品廠銷售價格十萬算?
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2021-05-19
2019年管理費用-職工工資已經(jīng)結轉,想在年末轉到研發(fā)支出-費用化支出,怎么弄
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2020-04-03
小規(guī)模的廣告公司開電子發(fā)票開什么內(nèi)容用交文化建設稅,什么內(nèi)容不用交?
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2019-10-18
農(nóng)藥化肥在流通環(huán)節(jié)免稅嗎,自產(chǎn)自銷農(nóng)藥化肥和不是自產(chǎn)光是銷售農(nóng)藥化肥免稅嗎?
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2020-07-10
剛接收公司去年賬目很亂,去年暫估材料的,今年沖回制造費用,我要去改去年賬的時候,把去年原材料改成今年的制造費用,那生產(chǎn)成本也要發(fā)生變化,余額表也會發(fā)生變化,請問這樣更改,會影響總賬嗎?只要不影響總賬是不是都可以,還是就把去年的憑證改下,成本計算不管可以嗎?查到會罰款嗎?
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2021-07-10
甲公 司2020年1—10月發(fā)生研究開發(fā)支出共計400萬元,其中研究階段支出120萬元,開發(fā)階段不符合資本化條件的支出40萬元,開發(fā)階段符合資本化條件的支出240萬元,并于2020年11月形成管理用無形資產(chǎn)。攤銷年限10年,采用年限平均法。企業(yè)當年實現(xiàn)利潤總額1000萬元。所得稅率25%。要求回答或完成以下:
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2021-10-23
根據(jù)特變電工股份有限公司2018年年報部分資料資產(chǎn)負債表回答: 1.指出該公司年內(nèi)母公司資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表的主要變化。 2.在母公司資產(chǎn)負債表的負債和所有者權益部分,年度內(nèi)發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在需兩個項目上?意味著什么? 3.股本和資本公積的變化會對企業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響? 學堂用戶e8vxzi 于 2021-05-06 11:07 發(fā)布
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2021-06-24
請問老師,礦山租用采礦用挖機,連人帶設備,適用13%稅率還是適用建筑服務9%或是現(xiàn)化服務6%?謝謝!
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2023-04-24
某化妝品制造公司(增值稅一般納稅人)銷售自產(chǎn)高檔化妝品一批,不含稅價款230000元,另收取優(yōu)質(zhì)費7000元;生產(chǎn)該批化妝品領用外購香精一批,該批香精原增值稅專用發(fā)票上注明其價款為47000元。則該業(yè)務應繳納消費稅( )元。 參考解析: 優(yōu)質(zhì)費屬于價外費用,要換算為不含稅價款并入銷售額中征稅。領用外購已稅化妝品生產(chǎn)的化妝品,在計算消費稅時可以扣除已納消費稅。應納消費稅=[230000+7000÷(1+13%)]×15%-47000×15%=28379.20(元)不含稅價款230000為何還是除(1+13%)?
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2021-04-23
老師請問:今年中級財務管理變化不大,用去年的教材可以嗎?
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2022-04-01
我是一家化工企業(yè)。長期待攤費用攤銷幾年攤完合適,五年嗎?
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2019-12-21