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增值稅和附加稅都是季報,那每個月還要在系統(tǒng)里提交月財務報表么?
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2018-09-12
#提問#老師好,運輸公司開增值稅專用發(fā)票用復清單嗎?就運輸一種貨物
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2019-12-11
小規(guī)模增值稅納稅人原按3%計提入帳,報稅后減按1%,怎么做會計分錄
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2022-03-04
老師好,我想問一下,我們增值稅只有進賬沒有銷賬,每個月還要計提嗎?
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2019-05-10
提供修理服務收到現(xiàn)金修理費3000元,增值稅480元。這個會計分錄怎么做
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2019-04-12
請問老師,一般納稅人建筑公司9個點增值稅,計提附加稅是幾個點?。?/span>
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2020-07-29
請問,提供金屬表面熱處理加工,防腐處理等勞務按什么項目交增值稅?
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2019-05-20
:計提本月增值稅及城建稅、教育費附加和地方教育附加 的分錄怎么列?
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2017-03-15
老師,增值稅銷項大于進項時是不是這樣做,月末計提時 借:應交稅費~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~進項稅額 借:應交稅費~銷項稅額 貸:應交稅費~轉出未交增值稅 算出差額 借:應交稅費~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~未交增值稅 繳納時 借:應交稅費~未交增值稅 貸:銀行存款 老師這個是不是繳納增值稅的全部分錄,而且是自己要寫上去的
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2019-11-11
單位的汽車報廢收入,4000,如果小規(guī)模是按3%繳納增值稅嗎?已經(jīng)提完折舊了,固定資產(chǎn)殘值是8000
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2019-02-13
我家小規(guī)模,季度不超過30萬,免征的增值稅附加稅用計提嗎?如果不計提城建稅和教育附加用結轉嗎?如果計提減免的城建稅還是按7%計提嗎?
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2020-01-07
增值稅,教育附加,地方教育附加和城建稅要計提么?,計提的話是計提稅金和附加么?那么管理費用里的:管理費用-各項稅費,是計提什么稅呀?
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2018-01-15
小規(guī)模,也設置應交稅費_應交增值稅..減免稅款嗎?金稅服務費330元,是上交時,借應交稅費_應交增值稅330,貸現(xiàn)金,每月計提季度貸方減借方為應交稅費_應交增值稅就遞減了,可以嗎
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2017-05-10
公司2018年增值稅稅金為0 ,看了是因為很多留抵的進項稅沒有抵扣完,現(xiàn)在我剛接手不久,增值稅發(fā)票不夠開,增值稅份數(shù)是15份*10萬面值,公司想去提高份數(shù),這個會不會引起稅務關注,風險大不大?
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2019-01-17
甲公司系增值稅一般納稅人,2015年8月31日以不含增值稅的價格100萬元售出2009年購入的一臺生產(chǎn)用機床,增值稅銷項稅額為17萬元,該機床原價為200萬元(不含增值稅),已計提折舊120萬元,已計提減值30萬元,不考慮其他因素,甲公司處置該機床的利得為( )萬元。甲公司處置該機床利得=100-(200-120-30)=50(萬元)為什么銷項稅17不用算進去
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2017-07-10
公司總部的一輛轎車使用期滿,予以報廢,該轎車原價37萬元,預計使用年限六年,凈殘值1萬元,采用平均年限法計提折舊,報廢汽車出售收入四萬元增值稅0.52萬元出售收入,存入銀行,會計分錄怎么做?
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2021-05-18
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價50000000元,增值稅4500000元,合計54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預計使用年限為50年, 預計凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價值模式計量,當日的公允價值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅4302000元, 合計52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關分錄
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2023-01-06
2020年3月1日,甲企業(yè)準備自建一棟倉庫。3月5日,購入工 程物資取得專票,注明價款200萬元,增值稅26萬元,款項以存款 支付,該批物資于當日全部用于工程建設。3月15日,領用本企業(yè) 生產(chǎn)的鋼材一批,市場售價為60萬元,實際成本為30萬元。6月30 日,確認累計支付的工程人員薪酬為40萬元。2020年6月30日, 自建庫房完工達到預定可使用狀態(tài),預計該庫房可以使用50年,預 計凈殘值為零,按照年限平均法計提折舊。 要求:寫會計分錄并計算折舊。
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2020-03-10
昨天提問一次了,但公司財務經(jīng)理和注冊會計師都說保本要交增值稅。所以今天再提問一次,不好意思。公司購買銀行理財產(chǎn)品,到底什么情況下交增值稅,什么情況 下不交?謝謝
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2017-08-18
老師,增值稅月銷售額不足10萬減免增值稅,減免部分要計提出來再做個賬?比如做到稅費減免,再到營業(yè)外收入?還有印花稅也是,減免50%,減免這部分是否也要計提出來再做賬?
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2021-06-24