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老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤(rùn),需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒(méi)做,是不是無(wú)法累計(jì)那個(gè)虧損了呀?這個(gè)季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15
老師,請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫(xiě)的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額,季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的,這個(gè)月剛接手,忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),要到現(xiàn)場(chǎng)直接申報(bào) ,請(qǐng)問(wèn)下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒(méi)有填報(bào)預(yù)繳所得稅,這種情況要怎么處理?
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2019-08-15
老師,以前年度一直虧損,今年公司盈利,為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
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2024-07-10
老師,先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
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2024-01-27
請(qǐng)問(wèn)老師,看個(gè)視屏說(shuō):公司收入310萬(wàn),25%的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅,如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn),怎么算的?
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2020-07-21
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了,把萬(wàn)元填成元了,然后第二季度和第三季度又按萬(wàn)元填的,不過(guò)我們不涉及交所得稅,一直虧損,我可以不更改嗎?
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2019-11-13
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn),為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩,再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了!打算年報(bào)時(shí)一塊交,那么沒(méi)有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎?
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2019-04-13
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年5月補(bǔ)提2018年所得稅時(shí)借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。2019年6月預(yù)繳所得稅時(shí),利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)字包括2018年所得稅和2019年1-2季度的所得稅,和按照實(shí)際利潤(rùn)總額計(jì)算出的所得稅金額不符,,需要調(diào)整報(bào)表嗎?
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2019-07-08
小規(guī)模納稅人開(kāi)了30萬(wàn)普票,免交增值稅,其他還需要繳納企業(yè)所得稅 還有個(gè)人所得稅是嗎,怎么計(jì)算
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2020-07-30
公司去年多計(jì)提了企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在年度所得稅也交完了,這2500要怎么沖銷,做什么憑證
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2017-06-08
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后,只有補(bǔ)交或退回所得稅的情況下才需要做賬務(wù)處理是嗎
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2021-06-11
財(cái)務(wù)報(bào)表上虧損,季度所得稅報(bào)上又想按稅負(fù)率來(lái)交企業(yè)所得稅,這樣操作可以嗎?有必要嗎?
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2019-04-06
某事業(yè)單位存在企業(yè)所得稅納稅義務(wù),本年應(yīng)交納企業(yè)所得稅500元。之后,將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,并通過(guò)開(kāi)戶銀行向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納稅款500元。請(qǐng)做一下該事業(yè)單位的會(huì)計(jì)分錄(帶有數(shù)值)
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2021-12-16
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅,那完整的分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
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2018-07-05
老師,本季度外地預(yù)繳了9755所得稅,填在了季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里第十四行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額,本季利潤(rùn)總額73926,符合小微企業(yè),算得本季交3696,3元,小微企業(yè)減免了14785,2填在了A201030減免所得稅優(yōu)惠表里,這樣本季就是零,問(wèn)題是分錄怎么做?外地預(yù)繳時(shí),借:企業(yè)所得稅9755元,貸:銀行存款,現(xiàn)在季表應(yīng)交3696,3小于9755,那么會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-10
應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅和應(yīng)交稅金-代扣代繳所得稅一樣嗎?應(yīng)交稅金下面沒(méi)有代扣代繳所得稅怎么辦、?
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2018-10-09