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對方公司給的折扣不用現(xiàn)金或銀行支付給我公司過后可抵貨款。我們開了紅字增值專用發(fā)票信息表金額-41172.41稅額-6587.59我公司是購貨方,還沒收到對方開的紅字專票賬務(wù)怎樣處理?
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2018-12-29
小規(guī)模納稅人,第一季度在稅局代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,含稅金額為1115元,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,應(yīng)該怎么填寫報(bào)表?
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2019-04-09
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時提示本期免稅額小于本期實(shí)繳數(shù)字,中間相差0.01元,沒超過小規(guī)模免征增值稅的每季度45萬,應(yīng)該是全免才對的嗎?
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2022-01-12
我們公司是一般納稅人,之前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅,我們4月份開具了增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種,開具的增值稅專用發(fā)票的增值稅額可以用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額算增值稅,那么增值稅普通發(fā)票,是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
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2019-04-29
我是一個小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人,4月,5月開的是地稅發(fā)票,只有六月開的是增值稅普通發(fā)票,季度申報(bào)增值稅時怎么申報(bào),怎么填
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2016-07-11
您好,我想問下為什么增值稅申報(bào)系統(tǒng)提取的開票數(shù)據(jù)比實(shí)際開票數(shù)據(jù)少,導(dǎo)致申報(bào)增值稅比對不通過,怎么辦呀
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2021-12-13
您好,我們申報(bào)了上月的增值稅,但沒有繳款,想先去領(lǐng)發(fā)票,請問我們開出發(fā)票以后還可以改增值稅的申報(bào)表嗎?
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2019-12-03
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個月突然不夠用 是不是可以臨時增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
老師,請問個體戶小規(guī)模申請機(jī)打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢? 因業(yè)務(wù)量少一直沒申請稅控盤
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2021-03-23
請問我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠商能給我們開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
1、2019年9月5日,向華光工廠購入701材料增值稅專用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
老師 我們公司四月份簽訂銷售合同約定預(yù)收貨款的30%已開具增值稅專用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開剩余發(fā)票,請問老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷售額應(yīng)該按30%填寫還是按全部貨款填寫
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2019-05-05
A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開來的代銷清單后開具增值稅專用發(fā)票,已銷售10件,B公司實(shí)際銷售時每件售價(jià)120元(不含稅)。問B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
收到一張?jiān)鲋刀悓F保前l(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,請問如何入賬,(不能重開和開紅字發(fā)票)?我看到鄒老師回答,發(fā)票金額超出部份記入營業(yè)外收入,這里有點(diǎn)想不明白,既沒有收到多余的金額,怎么會記入營業(yè)外收入?如采購實(shí)際金額的應(yīng)付款是100,收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款,這個20元是無虛有的。只涉及到增值稅會有多抵扣3.4元,如把16.6記入營業(yè)外收入,這16.6并沒有實(shí)際的收入,記入營業(yè)外收入,帳面資金流也不會平,也無形的增加了所得稅,請問這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢?謝謝!
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2019-02-15
期末有留抵稅額的申報(bào)表二和主表填寫與之前正常交稅的填寫哪里不一樣?
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2018-06-07
老師,上個月已結(jié)賬并申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇中陌村e了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款,怎么辦
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2021-11-23
用于集體福利視同銷售不能開增值稅專用發(fā)票,可是是視同銷售,又不能開發(fā)票,怎么入賬?
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2017-02-17