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未交增值稅在應(yīng)交稅費的借方還是貸方,為啥
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2020-01-11
老師,我方為購貨方丟失增值稅普票怎么處理。
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2019-04-16
增值稅發(fā)票購方認證抵扣后,供方還能作廢嗎
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2015-10-25
老師,您好,請您看一下這道題 房租出租時可扣除的稅費不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
稅控維護費備案是在國稅網(wǎng)站上的增值稅優(yōu)惠里備案嗎,即征即退,簡易征收等,可沒看到適合的選項,不是去稅局吧?
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2017-10-11
老師,我財務(wù)賬務(wù)處理用的是小企業(yè)會計準則,稅務(wù)會計備案里是企業(yè)會計準則,稅務(wù)備案里可以更改嗎
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2020-03-28
我是增值稅一般納稅人,2019年3月底發(fā)生增值稅銷售行為,并開具增值稅專用發(fā)票。4月3日,購買方告知,需要將貨物退回,此時,我方尚未將增值稅專用發(fā)票交付給購買方。請問我應(yīng)當(dāng)如何開具發(fā)票?
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2016-11-29
2.2019年9月5日,甲公司購入原材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票,單價150元(即價款300000元),增值稅稅額39000元;對方代熱運輸費20000 計劃單位成本165元驗收入庫,入庫共計950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2022-04-12
這道題答案不對吧?方案二是不是應(yīng)該是6年年金
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2021-07-27
老師,您好,請您看一下這道題 房租出租時可扣除的稅費不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為16%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價值100 000元,投資協(xié)議約定的價值120 000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,增值稅進項稅額由投資方支付,并開具了增值稅專用發(fā)票,該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價。甲公司實收資本應(yīng)增加( )元。 A.100 000 B.117 000 C.120 000 D.139200 參考答案D,請問下這題為什么包含增值稅呢?
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2019-03-11
請問老師:關(guān)于設(shè)備融資租賃有兩個方案,請問公司選擇哪個方案比較合適? 一方案:設(shè)備售后回租,額度220萬元,利率3.627%(固定利率),手續(xù)費每年收取1%,一年計收2年,合計2%; 期限24個月,非循環(huán)動用,得分批動撥,每月攤還.另利息及手續(xù)費收6%增值稅款 征提保證金10%,辦理動產(chǎn)抵押登記,第22期可提前清,免收剩余利息。 二方案:直租,承作金額220萬元,24期,每月付一次,保證金22萬,手續(xù)費49720。 謝謝老師!
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2023-04-16
上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候金額多計提了1萬,本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)一個正確的如:上月:借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 本月(紅沖):借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -1000 修改:借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100
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2020-05-30
老師,這個稅率的改變怎么運用? 我怎么覺著后面答案用反了呢?
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2020-06-28
無電子信息備案,關(guān)聯(lián)號就備了六位,系統(tǒng)跳不過,能改關(guān)聯(lián)號不
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2019-06-14
現(xiàn)在開立那些銀行賬戶需要央行核準,是不是都改成了備案制
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2022-04-04
賣方是否有義務(wù)為買方開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-19
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利,原值為2000000(增值稅已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出),累計折舊130000元,凈額為1870000元,
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2022-09-27
小規(guī)模納稅人增值稅申報表不含稅銷售額不對 怎么手動填寫修改呢?
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2022-01-19
老師,你好,我想請教一下,增值稅申報已繳費,可以去稅務(wù)局申請更改嗎?
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2022-08-08
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