企業(yè)是小規(guī)模納稅人,營(yíng)改增之后,現(xiàn)在購(gòu)買保險(xiǎn),可以叫保險(xiǎn)公司開增值稅專用發(fā)票嗎???為什么保險(xiǎn)公司說只能開增值稅普通發(fā)票???
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2016-05-06
11.簡(jiǎn)答題(30 分)
某公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備,銷售方提出兩種付款方案,具體如下:
甲方案,第1年年初付款12萬元,從第1年開始每年年末付款24萬元,連續(xù)支付4次;
乙方案,前3年不付款,后6每年年初付款24萬元。
要求:假設(shè)按年計(jì)算的折現(xiàn)率為10%,分別計(jì)算兩個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬元表示)(P/A,10%,2)
=1.7355;(P/A,10%,4)=3.1699;(P/A,10%,8)=5.3349
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2022-11-29
老師,這個(gè)稅率的改變?cè)趺催\(yùn)用?
我怎么覺著后面答案用反了呢?
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2020-06-28
無電子信息備案,關(guān)聯(lián)號(hào)就備了六位,系統(tǒng)跳不過,能改關(guān)聯(lián)號(hào)不
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2019-06-14
現(xiàn)在開立那些銀行賬戶需要央行核準(zhǔn),是不是都改成了備案制
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2022-04-04
稅控維護(hù)費(fèi)備案是在國(guó)稅網(wǎng)站上的增值稅優(yōu)惠里備案嗎,即征即退,簡(jiǎn)易征收等,可沒看到適合的選項(xiàng),不是去稅局吧?
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2017-10-11
生產(chǎn)車間改造為無塵車間發(fā)生的改造費(fèi)如何做分錄?
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2020-12-17
老師,請(qǐng)問辦公室裝修改造費(fèi)用,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄???
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2022-08-10
老師,請(qǐng)問辦公室裝修改造費(fèi)用,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?。?/span>
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2022-08-10
開發(fā)企業(yè)發(fā)生的綠化帶改造費(fèi)用記入什么科目
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2025-06-26
老師會(huì)議改造費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)處理
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2021-06-24
我是增值稅一般納稅人,2019年3月底發(fā)生增值稅銷售行為,并開具增值稅專用發(fā)票。4月3日,購(gòu)買方告知,需要將貨物退回,此時(shí),我方尚未將增值稅專用發(fā)票交付給購(gòu)買方。請(qǐng)問我應(yīng)當(dāng)如何開具發(fā)票?
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2016-11-29
這道題答案不對(duì)吧?方案二是不是應(yīng)該是6年年金
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2021-07-27
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為16%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值100 000元,投資協(xié)議約定的價(jià)值120 000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由投資方支付,并開具了增值稅專用發(fā)票,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加( )元。
A.100 000
B.117 000
C.120 000
D.139200
參考答案D,請(qǐng)問下這題為什么包含增值稅呢?
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2019-03-11
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利,原值為2000000(增值稅已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出),累計(jì)折舊130000元,凈額為1870000元,
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2022-09-27
賣方是否有義務(wù)為買方開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-19
去國(guó)稅局備商會(huì)免交增值稅,免交企業(yè)所得稅的備案,國(guó)稅局對(duì)說增值稅要交,企業(yè)所得稅備安可以免交,但在網(wǎng)上查的也是不交增值稅,可是國(guó)稅說沒有商會(huì)免交會(huì)費(fèi)增值稅這樣的文件
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2017-02-03
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候金額多計(jì)提了1萬,本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)正確的如:上月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 本月(紅沖):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -1000 修改:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
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2020-05-30
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表不含稅銷售額不對(duì) 怎么手動(dòng)填寫修改呢?
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2022-01-19
老師,你好,我想請(qǐng)教一下,增值稅申報(bào)已繳費(fèi),可以去稅務(wù)局申請(qǐng)更改嗎?
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2022-08-08
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