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1月份基本上只有管理費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)支出 和其他支出 為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候本年盈余是負(fù)數(shù) 我的銀行存款賬戶,現(xiàn)金都還有錢 為什么本年盈余結(jié)轉(zhuǎn)還是負(fù)數(shù) 是煙農(nóng)合作社 小規(guī)模
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2017-05-19
我們公司租了一整層辦公房,一部分出租收租金45萬(wàn),借給老板個(gè)人買東西專門設(shè)了個(gè)其它應(yīng)付款購(gòu)私人設(shè)備不是公司設(shè)備,那我憑證是借銀行存款45 借紅字管理費(fèi)用房租45,咋做憑證才能提現(xiàn)這是收的房租借老板個(gè)人購(gòu)設(shè)備
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2021-12-13
老師,請(qǐng)問有一筆去年的賬務(wù),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ,然后發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)賬了,應(yīng)該是入管理費(fèi)用的,跨年結(jié)賬了的,遮蓋怎么處理呢?
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2022-03-17
支付一年房租 是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎
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2019-08-30
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來(lái)了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費(fèi)用了),還是把2021.4.1號(hào)開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應(yīng)該怎么做,發(fā)票金額和付款金額一樣
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2021-05-08
老師,租辦公室按月交,2月交1、2月份的租金,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款嗎?需要計(jì)提?
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2020-04-15
老師,問下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?還有報(bào)表
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2020-07-07
調(diào)整上個(gè)月的一筆費(fèi)用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,要在本月調(diào)整,是要把之前那筆借貸相反方向調(diào)整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進(jìn)去,扣掉辦理費(fèi)用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實(shí)收資本1000 借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi)150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務(wù)行業(yè) ,現(xiàn)在暫估入庫(kù)很多,這些可以用什么相關(guān)的發(fā)票來(lái)沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)、交通費(fèi)、油費(fèi)等都計(jì)入了管理費(fèi)用損益類科目
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2018-01-18
老師,之前我是的銀行手續(xù)費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,但這次我收到了專票,這個(gè)要怎么做賬呢
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2019-10-14
老師要做兩筆分錄嗎?借庫(kù)存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費(fèi)用2000,貸庫(kù)存現(xiàn)金2000,對(duì)嗎?
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2017-12-04
老師這個(gè)是 借:無(wú)形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無(wú)形資產(chǎn)500可以嗎?
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2019-12-16
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳款時(shí): 借:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 收到工會(huì)返還時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 老師,這么做對(duì)嗎
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2022-03-10
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時(shí)借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
你好老師,就是我們公司購(gòu)買的一個(gè)車子保險(xiǎn)費(fèi)用,這個(gè)怎么做分錄呢, 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2021-06-15
昨日辭退員工,已經(jīng)付了工資,員工并要求購(gòu)買一月份社保。社保費(fèi)用已經(jīng)扣除。未做一月工資計(jì)提會(huì)計(jì)憑證如何做?借: 管理費(fèi)用-員工工資貸:銀行存款還有一個(gè)社保費(fèi)用(員工繳納部分)
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2019-01-17
滴滴打車183.61.實(shí)付183,這個(gè)差額放什么科目?整個(gè)做賬科目是:借管理費(fèi)用182.73 應(yīng)交稅費(fèi)0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
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2021-11-08
老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)科目用的是,借:管理費(fèi)用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費(fèi) 我會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款  貸:管理費(fèi)用-社?! ⌒袉?還是說紅字的  借:管理費(fèi)用 -00            貸:銀行存款 -00
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2019-07-10