国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

今年前兩個(gè)季度沒有把房租分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用里去,現(xiàn)在我要調(diào)整長期待攤費(fèi)用的余額,以前沒有攤銷的我現(xiàn)在怎么補(bǔ)攤做調(diào)整呢?
1/1131
2019-10-22
付給別的公司的裝修資質(zhì)費(fèi)用屬于長期攤銷費(fèi)用,只有6000塊也做長期待攤費(fèi)用嗎?
1/948
2017-09-25
工廠廠房改工作臺和做卷閘門共計(jì)3000元,應(yīng)該入制造費(fèi)用還是長期待攤費(fèi)用-廠房裝修費(fèi)
1/1344
2017-10-07
經(jīng)營租賃租入設(shè)備的租賃費(fèi),每個(gè)月都會(huì)支付,也收到了發(fā)票,但由于市場的原因,該設(shè)備未投入使用,對應(yīng)的廠房也未轉(zhuǎn)固;預(yù)計(jì)會(huì)在1年半以后會(huì)投入使用,但每個(gè)月還是要支付租賃費(fèi),投入使用后的租賃費(fèi)是可以入到制造費(fèi)用,想確認(rèn)一下設(shè)備投入使用前可以入到長期待攤費(fèi)用嗎?
1/982
2020-02-15
老師:項(xiàng)目賬工資,不能計(jì)管理費(fèi)用,又不能計(jì)入工程,那可不可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用或者什么科目?
1/969
2020-05-20
老師 公司于六月份簽訂一份物業(yè)保潔合同 所屬期是16年6月1日到17年5月31日季付 這個(gè)月要付六月到八月的第一季度款 老師 是要計(jì)入長期待攤費(fèi)用還是直接進(jìn)入管理費(fèi)用。如果計(jì)入長期待攤費(fèi)用 攤銷期該怎么算
2/783
2016-08-01
新成立企業(yè)工資和社保,前任會(huì)計(jì)這么做的,沒有計(jì)入長期待攤費(fèi)用,而是直接計(jì)入管理費(fèi)用,這樣可以嗎,還是調(diào)整
2/958
2016-12-12
外賬中支付土地租賃費(fèi)用和青苗補(bǔ)償款都分別計(jì)入什么科目?長期待攤費(fèi)用嗎?
1/1745
2017-09-05
新成立的企業(yè)發(fā)生裝修費(fèi)用支出,記賬時(shí)是否要記入長期待攤費(fèi)用,如果要分?jǐn)偲谑嵌嗑?,出自哪一號?/span>
1/1155
2020-06-29
籌建期間什么費(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi)用,什么費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),這兩個(gè)有什么區(qū)別
5/983
2022-03-09
請問,新公司裝修租用廠房記入長期待攤費(fèi)用下的什么二級科目合理?
1/859
2019-09-13
公司的租房費(fèi)用半年付是寫到預(yù)付賬款還是寫到長期待攤費(fèi)用里面?
2/824
2018-11-29
籌建期的工資,應(yīng)當(dāng)計(jì)入“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”,還是“管理費(fèi)用-開辦費(fèi)”呢?
2/1215
2017-02-20
發(fā)票就開的食品,是6月的普通發(fā)票,可以用嗎,借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
1/1338
2017-07-03
大額倉儲(chǔ)費(fèi)大額倉儲(chǔ)費(fèi)用收到發(fā)票先入長期待攤費(fèi)用 次月攤銷是嗎?
1/2058
2016-08-08
報(bào)銷辦公用品不能用管理費(fèi)用科目嗎,答案給的是長期待攤費(fèi)用的開辦費(fèi),有點(diǎn)不理解
3/732
2015-12-15
老師您好,請問我公司租賃個(gè)人車輛用于車間使用,租賃費(fèi)一年一付36000,分錄是否可以這樣做? 借:長期待攤費(fèi)用—租賃費(fèi)36000 貸:銀行存款36000 每月分?jǐn)偅?借:制造費(fèi)用—租賃費(fèi)3000 貸:長期待攤費(fèi)用—租賃費(fèi)3000
2/924
2019-09-26
請問下如果賬上進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證抵扣額和電子稅務(wù)局上的待認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)稅額對不上,用什么分錄來更正做平呢?
3/568
2023-01-07
多付的報(bào)銷招待費(fèi)來還款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?他之前來報(bào)銷時(shí),我直接借記管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸記銀行存款,可以嗎?
1/2242
2019-04-15
您好老師,我們攤銷的物業(yè)費(fèi)是通過其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)科目進(jìn)行核算,五月份有做一筆,借:費(fèi)用 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(項(xiàng)目掛錯(cuò)),7月發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目掛錯(cuò)后沖回:借:費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(正確項(xiàng)目),然后按照正確項(xiàng)目又記了一筆,借:費(fèi)用 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)發(fā)生額多了一筆,因?yàn)闆_回的時(shí)候應(yīng)該計(jì)入貸方負(fù)數(shù),這筆需要調(diào)整嗎?是不是得補(bǔ)記一筆,借:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)-待攤物業(yè)費(fèi)(負(fù)數(shù))
2/856
2023-01-12
添加到桌面