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集團(tuán)需要資金,然后企業(yè)的子公司(名稱不同)貸款取得資金后轉(zhuǎn)入,然后企業(yè)經(jīng)常用這兩個(gè)賬戶來回轉(zhuǎn)款,數(shù)額是大概貸款額的五倍左右,也沒有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)往來,就是轉(zhuǎn)款
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2019-12-17
我第一次編手工合并報(bào)銷 是這樣 母公司甲 有一全資子公司乙 和非全資子公司丙(占70%) 目前沒有內(nèi)部交易 只有相互轉(zhuǎn)賬的往來 再抵消往來時(shí) 乙公司和丙公司的往來需要抵消嗎 還是只 抵消甲和乙 甲和丙的往來 謝謝
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2021-10-27
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)接手了一家公司,這家公司賬上掛有500萬其他應(yīng)付款。是另外一個(gè)公司直接轉(zhuǎn)賬供日常支付費(fèi)用的錢。因?yàn)橹斑@兩家公司是一個(gè)人的。但是現(xiàn)在轉(zhuǎn)給公司領(lǐng)導(dǎo)了,往來款金額大,不愿意認(rèn)定損失,所以要求我們?nèi)ソo債權(quán)人開發(fā)票,來沖抵往來款,稅款債權(quán)人出。請問這樣屬于虛開發(fā)票嗎?
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2018-06-08
一個(gè)做鑒證服務(wù)的公司(給企業(yè)做資質(zhì)審核的),按照行業(yè)和國家規(guī)定,每收一個(gè)客戶的款,我們要往公戶打一筆保證金,(因?yàn)檫@行時(shí)間跨度大可能要兩三年)這個(gè)款是不能動的,比如我們收了一個(gè)客戶的款,就要交1000保證金進(jìn)公戶,同行的做法基本是每隔半年往公戶一次性打幾十萬,那么這種款要做成什么呢?
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2022-01-24
年報(bào)里,年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表,如果沒有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)往來企業(yè),可不可以不申報(bào)這個(gè)表?
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2017-05-09
老師您好!往來賬中有不到一百元的余額,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,能通過管理費(fèi)用沖平嗎?
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2017-05-31
子公司需要填寫關(guān)聯(lián)往來報(bào)告嗎?母子公司有業(yè)務(wù)往來,如果需要填寫的話,應(yīng)填寫哪些表
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2019-05-30
往來單位都是個(gè)人,那么建帳套時(shí)金蝶軟件里的往來單位里的核算項(xiàng)目里也建立個(gè)人嗎?
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2017-02-13
2月1.借:往來科目,貸:銀行存款 3月2.借:費(fèi)用類,貸:往來科目 這兩個(gè)記賬憑證跨月了,我需要怎么貼原始憑證? 只將銀行回單貼在2月1號憑證,將報(bào)銷人費(fèi)用報(bào)銷單和發(fā)票貼在3月2號憑證?
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2019-02-28
老師請教一下,總公司處置了我們分公司的報(bào)廢設(shè)備,計(jì)入總公司銀行存款,掛其他應(yīng)收款公司內(nèi)部往來帳,借銀行存款總公司2.8萬,貸其他應(yīng)收款公司內(nèi)部往來2.8萬,那么我們分公司的會計(jì)分錄是不是應(yīng)該掛營業(yè)外支出和固定資產(chǎn)清理的,是借營業(yè)外支出2.8萬,貸固定資產(chǎn)清理2.8萬?謝謝老師
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2019-07-03
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個(gè)人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個(gè)月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個(gè)人交的費(fèi)用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個(gè)人交款的直接掛個(gè)人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時(shí)消減往來科目,導(dǎo)致往來科目越來越大,資產(chǎn)、負(fù)債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
幾個(gè)月前老板以個(gè)人名義貸款120000,下款下到老板個(gè)人卡里,老板從個(gè)人卡往公司賬戶打款120000,用于進(jìn)貨了,現(xiàn)在老板讓從公司賬戶還款本息合計(jì)124000,請問會計(jì)分錄怎么做?
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2020-07-08
在10月以前每月總公司撥錢到分公司賬戶,沒有記往來賬,只記點(diǎn)對點(diǎn)的銀行增減,現(xiàn)在分公司要還款了,有科目記這筆款項(xiàng),如何將分公司收到的款項(xiàng)記到其他應(yīng)收款?
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2022-11-21
老師,在填制應(yīng)收賬款報(bào)表時(shí),應(yīng)收賬款的取數(shù)需要應(yīng)收賬款的借方余額和預(yù)收賬款的借方余額還有合同負(fù)債的借方余額,但是涉及到的借貸往來累計(jì)是怎么取數(shù)呢
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2020-07-11
單位購買的家具,是分期付款的,要安裝完畢,驗(yàn)收合格后才付清尾款,但每次付款對方都是開發(fā)票的,付款后收到發(fā)要是入固定資產(chǎn)呢還是先掛往來?發(fā)票當(dāng)月都去認(rèn)證過了
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2017-06-06