我想咨詢一下,個人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報(bào)提交之后,顯示本次申報(bào)已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計(jì)分錄該怎么做?
比如:一月計(jì)提附加稅。
借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
貸:銀行存款 1375
本月收到退稅款(已繳稅款的一半)???
借:銀行存款 687.5
???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票
但公司已做賬
問:這個如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢?
現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
我是從期末銷項(xiàng)20 進(jìn)項(xiàng)15 減免1 的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅) 15
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 1
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4
想出的一道題目 ,若當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷項(xiàng)10 進(jìn)項(xiàng)8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計(jì)2700少點(diǎn),合計(jì)每個月900差點(diǎn)?,F(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結(jié)果顯示每個月應(yīng)交2000元,本來社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費(fèi)?現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費(fèi),面對交費(fèi)程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(fèi)(按原來的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)不錯了,
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2023-07-10
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)時公允價(jià)值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費(fèi)用5萬元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請問選項(xiàng)c為什么不對?
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2020-07-11
老師,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開,因?yàn)槠渌驎簳r過不了戶,對方也沒付款,3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經(jīng)交了,轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司,我做,借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
老師,請問初級會計(jì),按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得,支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息, 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么?不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額?
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2018-12-17
是建安行業(yè),在經(jīng)營地預(yù)交稅款,當(dāng)月開票已預(yù)交稅款,但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填,這個項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
#請問#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費(fèi)因水表有問題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補(bǔ)交水費(fèi)50元。這樣的情況下物業(yè)公司補(bǔ)交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來記電費(fèi),請問這樣做對不對?
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2019-12-05
老師,請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報(bào)時應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報(bào)城建教育附加稅時,是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
你好,我想問一下,我們公司是一個汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險(xiǎn)的銷售,還有買保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了,保險(xiǎn)也是第三方平臺,那邊都已經(jīng)交過稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請問要交什么稅?
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2016-07-27
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為
910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支
付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅
額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易
性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報(bào),30萬以下,1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅,每月計(jì)提時如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時,已無須繳納增值稅,怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
"請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計(jì)分錄該怎么做?
比如:一月計(jì)提附加稅。
借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375
貸:銀行存款 1375
本月收到退稅款(已繳稅款的一半)???
借:銀行存款 687.5
???"
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2023-03-08
增值稅申報(bào),發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
上個月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
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2018-08-06
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
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