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小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對不上,是按照3%計(jì)算的
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2023-04-11
你好,我想報(bào)小規(guī)模增值稅,一月份我開的都是專票,現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
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2022-04-14
老師你好!去年有固定資產(chǎn)清理收入5000元,開具增值稅發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅也有申報(bào)。但這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表的申報(bào)總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報(bào)告要注明嗎?
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2020-05-28
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對應(yīng)不上,請問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
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2022-10-20
新能源汽車企業(yè),收到的國家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
老師,我想請教下,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開填寫的對嗎?應(yīng)納稅額也是要分開填寫對嗎?
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2019-06-18
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減稅金額手動(dòng)填寫在主表23行后,附加稅申報(bào)表的第二列減免金額仍然是0,沒有體現(xiàn)是什么情況
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2023-12-06
在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候一表集成的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)里少了兩筆少了一月三日認(rèn)證的兩筆增值認(rèn)證票為什么呀
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2019-01-05
請問建筑公司簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,由勞務(wù)分包預(yù)交的增值稅能不能在建筑公司增值稅申報(bào)表附表四中扣除?
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2019-05-06
老師,為什么無錫磨具公司增值稅申報(bào)表填報(bào)的時(shí)候,明明有了減免出口關(guān)稅的銷售額360000,卻沒有在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列出來
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2016-11-23
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
老師,報(bào)稅時(shí)稅控盤服務(wù)費(fèi)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)填寫了,為什么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中不顯示是什么原因?
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2022-09-05
納稅申報(bào)表上,附表有一個(gè)增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P每年的維護(hù)費(fèi),因公司有進(jìn)行抵扣,還沒有開始繳納增值稅,是不是增值稅減免表里的金額就會(huì)一直存在
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2021-12-14
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報(bào)10月的稅時(shí),打開國稅申報(bào),只有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有增值稅申報(bào)表,得去國稅局核定,核定需要帶什么資料?
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2016-11-14
增值稅一般納稅人,5月份把收購發(fā)票錯(cuò)開成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯(cuò)開免稅普票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)啊!
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2019-07-08
老師,處置固定資產(chǎn)收入8萬元,這8萬元在增值稅申報(bào)表上申報(bào)嗎
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2023-08-30
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