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老師您好,11月,公司既有內(nèi)銷貨物,又有外銷貨物,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表,謝謝
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2024-12-09
我的賬上掛著代扣稅金,但是在增值稅納稅申報(bào)表上面又沒(méi)有體現(xiàn)的,這個(gè)怎么處理
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2021-02-22
老師,我增值稅申報(bào)主表19欄應(yīng)納稅額是17000元,異地預(yù)交稅是18000元,那我是不是在附表4異地預(yù)交欄當(dāng)月抵扣填17000呢,還是要怎么操呢
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2021-09-02
你好老師!我想問(wèn)一下小規(guī)模旅行社如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的主表和附列資料。如果本季開(kāi)票含稅收入1000,成本800,該如何填報(bào)呢?
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2019-10-10
存貨盤點(diǎn)因管理不善導(dǎo)致的盤虧而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額,在增值稅申報(bào)表中是填列在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的非正常損失16欄里嗎
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2023-12-11
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)時(shí),提示主表1欄數(shù)據(jù)和附表一8欄數(shù)據(jù)不一致,但是明明就是一樣的數(shù)據(jù)啊,會(huì)是什么原因造成的?
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2019-01-03
老師我問(wèn)下,我在國(guó)稅網(wǎng)申報(bào)時(shí),我把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)導(dǎo)入了,但是報(bào)增值稅報(bào)表說(shuō)我的發(fā)票抄報(bào)數(shù)據(jù)在匯總中,我又把公會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)導(dǎo)入了,還有公司養(yǎng)老金也申報(bào)導(dǎo)入了,這樣我到明天在申報(bào)增值稅跟附加稅,還有印花稅,企業(yè)所得稅,這樣操作要不要緊啊
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2020-01-07
假如公司新成立不久(小規(guī)模)季度開(kāi)票數(shù)(收入)含稅價(jià)19173元,季度工資支出9000元,就只有這兩個(gè)數(shù),那增值稅納稅申報(bào)表怎么填呢,這個(gè)表填了一直都不平
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2017-01-16
老師 因?yàn)?月開(kāi)了1%的票 這個(gè)稅怎么報(bào) 這個(gè)增值稅額默認(rèn)3% 472.42 但實(shí)際是285.36 那個(gè)減免申報(bào)明細(xì)表填了怎么增值稅納稅申報(bào)表一點(diǎn)變化也沒(méi)有 怎么弄呢
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料是不是針對(duì)外包行業(yè)的,像這個(gè)農(nóng)業(yè)種植加工的,一般都是請(qǐng)農(nóng)民干活給人工費(fèi),并未外包,是不是不需要填寫附列資料,填0就可以了
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2019-04-09
增值稅納稅申報(bào)表免抵退金額大于進(jìn)項(xiàng)稅可以視同繳稅嗎?
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2016-08-29
老師,如何查詢往期的增值稅納稅申報(bào)表,在電子稅務(wù)局中。具體的操作步驟是什么。謝謝
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2021-12-28
app填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)找不到減免明細(xì)表,下屬菜單沒(méi)有那個(gè)表
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2020-07-07
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),第三季度沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有實(shí)際收入,只有一筆利息入賬,需要填增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2019-10-16
老師,我的賬有個(gè)歷史遺留問(wèn)題,就是2016年的留底稅就對(duì)不上,那導(dǎo)致我的增值稅累計(jì)數(shù)一直對(duì)不上(是我的賬和我的增值稅納稅申報(bào)表對(duì)不上),我可以一筆調(diào)一下嗎?怎么做分錄呀
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2019-05-06
增值稅納稅申報(bào)表,想0申報(bào),是不是每個(gè)表不用填直接點(diǎn)確定,每次這樣點(diǎn)確定,最終提交的時(shí)候都是系統(tǒng)繁忙,是不是哪里弄錯(cuò)了啊,每次都這樣
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2017-05-12
根據(jù)市局要求,需要企業(yè)提報(bào)上半年利潤(rùn)表及增值稅納稅申報(bào)表在哪里可以找到
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2020-07-27
老師,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),如果這月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),那還用填寫加計(jì)抵減那個(gè)表嗎?
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2019-11-22
請(qǐng)問(wèn)下增值稅納稅申報(bào)表里的無(wú)票收入應(yīng)該填什么
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2020-01-14
老師,報(bào)增值稅顯示申報(bào)錯(cuò)誤,這個(gè)是什么問(wèn)題?我看下了表四中本期實(shí)際抵減稅額等于增值稅納稅申報(bào)表主表的23行呀,是哪里填寫錯(cuò)誤嗎?即征即退本月是0
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2020-05-19