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老師,那個小規(guī)模季度增值稅申報表從哪個表開始填啊,19年最后一個季度有自開普票,有去稅務(wù)局代開過專票,怎么申報呢
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2020-01-07
季報的時候,我們公司之前沒有做賬,一直也都是零申報的增值稅,申報財務(wù)報表的時候直接按3月份的報表填寫就行嗎?
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2019-07-10
購買金稅盤是可以全額抵扣的,在填報增值稅納稅申報表時,應(yīng)該填入哪里?是有銷項稅的時候才能填,還是發(fā)生當(dāng)期就可以填
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2019-08-08
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄?用不用先計提?
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2020-07-24
去年11月報稅的時候有5000元沒有開發(fā)票!我就填在申報表的未開增值稅那一欄!今年10月份補開發(fā)票怎么做賬和填寫申報納稅???
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2016-11-09
我這是小規(guī)模公司,3月份進(jìn)口了一批貨,已繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,那這個月申報要申報進(jìn)口數(shù)據(jù),要怎么填,填再哪個表格里呢
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2018-04-02
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬元,按1%開票,無票勞務(wù)收入100萬元,按1%計提增值稅。增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個點發(fā)票,那需不需要把這個稅點金額填寫在增值稅納稅申報表附列資料(五)欄中
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2018-05-02
老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報時,增值稅附加稅如城建稅,教育費附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報表附列資料(一) 我們是個人獨資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
1、金稅盤490及維修費330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維修費),是不是同時還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會自動生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
你好,請問進(jìn)行填寫申報增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)時無法打開填寫申報表,并且彈出以下對話框:核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常:調(diào)用系 統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_gdsw _dvr007,異常原因:上期未申報:征收項 表目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%)未申報,征 收項目:增值稅品目:居民日常服務(wù)未申報, (錯誤碼0413S512F394) 該怎么辦?
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2019-04-13
增值稅申報表二先填寫其他類的35行還是先填寫第二行?填寫35行后,然后填寫第二行和第三行嗎?還是第二行自動生成數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
請問營改增后國稅怎么報,報稅系統(tǒng)里只顯示有小企業(yè)會計準(zhǔn)則財務(wù)報表一個表格的填寫,沒有增值稅小規(guī)模納稅人申報表,謝謝
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2016-05-09
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費所取得的專用發(fā)票及普通稅票上月已做賬,且專用發(fā)票是通過認(rèn)證抵扣的,上月在填報一般納稅人增值稅納稅申報表的附表四時是零申報,這個月附表四如何申報呢?可以申請抵減不?
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2015-08-01
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項和銷項發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
老師您好,一般人稅控盤抵減稅,申報表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報明細(xì)兩個表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎?謝謝
1/967
2020-07-09
印花稅納稅申報中購銷合同398346.17怎么算出來的,按增值稅納稅申報表386743.94加應(yīng)納稅額11602.32合計398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01