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老師,我剛問(wèn)了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說(shuō)一下我們這邊的情況,去年12月的開(kāi)票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒(méi)有填寫(xiě),然后主表里我手動(dòng)填寫(xiě)了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
增值稅賬面和申報(bào)表差4分錢,申報(bào)表多4分,怎么調(diào)賬?
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2019-01-03
老師,一般是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)增值稅報(bào)表呢
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2022-07-12
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后國(guó)稅怎么報(bào),報(bào)稅系統(tǒng)里只顯示有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)表格的填寫(xiě),沒(méi)有增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表,謝謝
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2016-05-09
老師,稅收滯納金調(diào)增在申報(bào)表里怎么填寫(xiě)
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2022-04-12
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無(wú)銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
你好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行填寫(xiě)申報(bào)增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)時(shí)無(wú)法打開(kāi)填寫(xiě)申報(bào)表,并且彈出以下對(duì)話框:核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常:調(diào)用系 統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gdsw _dvr007,異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng) 表目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%)未申報(bào),征 收項(xiàng)目:增值稅品目:居民日常服務(wù)未申報(bào), (錯(cuò)誤碼0413S512F394) 該怎么辦?
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2019-04-13
增值稅申報(bào)表二先填寫(xiě)其他類的35行還是先填寫(xiě)第二行?填寫(xiě)35行后,然后填寫(xiě)第二行和第三行嗎?還是第二行自動(dòng)生成數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
季報(bào)增值稅,一月有筆收入,二三月沒(méi)有表填對(duì)不對(duì)這個(gè)表要不要填
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2017-04-10
老師您好,一般人稅控盤(pán)抵減稅,申報(bào)表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)兩個(gè)表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎?謝謝
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2020-07-09
印花稅納稅申報(bào)中購(gòu)銷合同398346.17怎么算出來(lái)的,按增值稅納稅申報(bào)表386743.94加應(yīng)納稅額11602.32合計(jì)398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01
老師,你好,我們是屬于小微企業(yè),二季度含稅收入是46萬(wàn)多,已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填申報(bào)表和明細(xì)表?
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2020-07-02
增值稅例征期未過(guò)已申報(bào)但進(jìn)項(xiàng)未填
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2015-12-16
申報(bào)增值稅的時(shí)候不開(kāi)票收入怎么填
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2022-04-12
2022年個(gè)體戶增值稅申報(bào)稅額如何填寫(xiě)
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2022-01-18
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫(xiě)么
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2022-05-02
老師,你好,我公司是2018年8月份注冊(cè)的,當(dāng)時(shí)購(gòu)買了金稅盤(pán),但申報(bào)時(shí)在增值稅減免稅申報(bào)表上一直沒(méi)填,到這個(gè)月才有收入,那這個(gè)減免稅申報(bào)表上怎么填呢?還可以抵減嗎?
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2019-06-13
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無(wú)增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09