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老師,你好,我公司是2018年8月份注冊(cè)的,當(dāng)時(shí)購買了金稅盤,但申報(bào)時(shí)在增值稅減免稅申報(bào)表上一直沒填,到這個(gè)月才有收入,那這個(gè)減免稅申報(bào)表上怎么填呢?還可以抵減嗎?
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2019-06-13
增值稅申報(bào)時(shí),有出口的情況下,16表和17表關(guān)于出口貨物征(免)稅的明細(xì)主表和從表,都沒填報(bào),還礙事???江蘇地區(qū)的
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2020-11-05
4月份我們交增值稅做的賬是120萬,但填寫申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬,申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬,2萬的減免沒做賬,在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營(yíng)業(yè)外收入有一筆我計(jì)提了增值稅,在申報(bào)增值稅時(shí)我按利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫交稅了,所以現(xiàn)在賬面上和申報(bào)表上的數(shù)額不一致怎么辦?需要重新修改嗎?
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2018-01-17
老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報(bào)抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報(bào)增值稅報(bào)表后發(fā)現(xiàn)需補(bǔ)交沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問該如何填寫增值稅報(bào)表
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2019-05-11
老師,增值稅減免稅申報(bào)表中免征增值稅項(xiàng)目銷售額應(yīng)填含稅金額還是不含稅的,小規(guī)模納稅人是農(nóng)民專業(yè)合作社
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2020-07-10
處置固定資產(chǎn)開具的增值稅發(fā)票不用做收入?增值稅報(bào)表填寫這筆固定資產(chǎn)收入,所得稅報(bào)表同樣需要填嗎?
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2020-12-30
處置車輛業(yè)務(wù),增值稅報(bào)表填收入,所得稅報(bào)表是填到營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-08-23
增值稅納稅申報(bào)表/增值稅發(fā)票匯總表/專用票明細(xì)表都要匯總到帳本里面去嗎?
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2018-10-08
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在的增值稅專用發(fā)票第一次申領(lǐng)只審批了10張,現(xiàn)在想申領(lǐng)增加每月的份數(shù),應(yīng)該在稅務(wù)局填寫什么表申請(qǐng)?jiān)黾臃輸?shù)?
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2021-11-16
增值稅申報(bào)表二先填寫其他類的35行還是先填寫第二行?填寫35行后,然后填寫第二行和第三行嗎?還是第二行自動(dòng)生成數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
增值稅納稅申報(bào)表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-02-15
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報(bào)表嗎?除了基本的會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬元,按1%開票,無票勞務(wù)收入100萬元,按1%計(jì)提增值稅。增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個(gè)點(diǎn)發(fā)票,那需不需要把這個(gè)稅點(diǎn)金額填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)欄中
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2018-05-02
老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報(bào)時(shí),增值稅附加稅如城建稅,教育費(fèi)附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一) 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14