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老師,您好,我公司屬于物業(yè)公司,但是名下沒有土地等不動(dòng)產(chǎn),土地屬于同一法人,另一個(gè)房地產(chǎn)公司,那么我收取的停車費(fèi),還是按照不動(dòng)產(chǎn)租賃項(xiàng)目,5%,核算嗎?
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2018-06-28
老師個(gè)人所得稅那,土地使用權(quán)是按財(cái)產(chǎn)租賃還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓算
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2019-04-30
土建行業(yè)中,向小規(guī)模納稅人購(gòu)買商品沒有發(fā)票的話,以收據(jù)可以入賬嗎?年度匯算清繳時(shí)要不要做納稅調(diào)增啊
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2018-06-19
公司的自建房交房產(chǎn)1、這里的房產(chǎn)原值是折舊后帳面價(jià)值,還是沒折舊時(shí)的價(jià)值。2、土地款是否也要含在里面交房產(chǎn)稅
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2017-08-08
申請(qǐng)延遲繳納增值稅 如果當(dāng)月沒有辦法解決進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題那么只有在次月的時(shí)候,去稅局申請(qǐng)延遲繳納增值。下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來(lái)的時(shí)候,把應(yīng)繳納的增值稅做對(duì)沖,這樣也算是間接解決了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問題了。不過(guò),這個(gè)需要稅局審批
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2020-09-04
房開企業(yè)新項(xiàng)目,土地款計(jì)算抵扣銷項(xiàng)稅,預(yù)繳3%稅款可以抵嗎?
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2022-02-23
公司買的辦公樓160平方米,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅怎么計(jì)算
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2023-03-20
請(qǐng)問:自建廠房契稅是怎么算的,要不要交印花稅和土地使用稅?
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2019-04-15
銷項(xiàng)額額:11124.5 預(yù)繳增值稅:2472.11 上期留底:-6271.42 應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額11124.5-預(yù)繳增值稅2472.11-上期留底6271.42=2380.97 機(jī)構(gòu)地繳納:增值稅2380.97/(1+9%)*7%=152.91 機(jī)構(gòu)地繳納附加稅:152.91*7% 152.91*3% 152.91*1.5% 請(qǐng)老師幫我看下是這樣計(jì)算的嗎?
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2020-12-29
)銷項(xiàng)額額:11124.5 預(yù)繳增值稅:2472.11 上期留底:-6271.42 應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額11124.5-預(yù)繳增值稅2472.11-上期留底6271.42=2380.97 機(jī)構(gòu)地繳納:增值稅2380.97/(1+9%)*7%=152.91 機(jī)構(gòu)地繳納附加稅:152.91*7% 152.91*3% 152.91*1.5% 請(qǐng)老師幫我看下是這樣計(jì)算的嗎?
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2020-12-29
某電視機(jī)廠擬采購(gòu)原材料生產(chǎn)某型號(hào)智能電視機(jī)。原材料供應(yīng)商中,一般納稅人適用的增值稅稅率為 13%。 小規(guī)模納稅人委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票上的征收率為 3%。該電視機(jī)廠適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。該電視機(jī)廠在采購(gòu)這批原材料時(shí)有三種選擇:方案一,從一般納稅人甲處采購(gòu);方案二,從小規(guī)模納稅人乙處采購(gòu),可取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票;方案三,從小規(guī)模納稅人丙處采購(gòu),取得增值稅普通發(fā)票。甲、己、丙三個(gè)公司給出含稅報(bào)價(jià)分別是900萬(wàn)元、850萬(wàn)元和 800 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)該電視機(jī)廠使用這批原村料生產(chǎn)出來(lái)的智能電視機(jī)可以賣到 1210萬(wàn)元(不含稅),產(chǎn)生的其他費(fèi)用合計(jì)為 180萬(wàn)元。 請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行稅收籌劃。
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2022-12-20
房地產(chǎn)行業(yè),但是土地使用證所有者不是我們,但是專管員讓交城鎮(zhèn)土地使用稅,該怎么辦?
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2017-06-15
公司向本地財(cái)政繳納的土地出讓金 取得土地證該怎樣做會(huì)計(jì)分錄,公司屬于工業(yè)制造業(yè)
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2018-09-12
我們公司要全股設(shè)立一個(gè)新公司,我們公司有塊地,我是租給新公司還是土地入資劃算?
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2018-07-06
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬(wàn)元,增值稅稅額為4.8萬(wàn)元,該批商品成本為25萬(wàn)元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
增值稅教育費(fèi)附加和增值稅地方教育費(fèi)附加是在地稅申報(bào)的嗎
3/2016
2017-06-14
房產(chǎn)稅和土地使用稅是按年計(jì)算,按季繳納嗎?環(huán)保稅是按月計(jì)算,按季繳納嗎
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2023-10-19
請(qǐng)問老師,我們公司去年買了一塊土地,用于建造廠房,我把土地的印花稅還有其他購(gòu)置稅放在土地成本里?沒問題吧?土地款2018年4月份出賬的,我們公司建賬開始為2018年7月份,我把土地的攤銷從4月份開始,2018年7月份補(bǔ)記的,對(duì)嗎?
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2020-01-05
城鎮(zhèn)土地使用稅的征收范圍,我司現(xiàn)在占用村中的土地還用繳這個(gè)稅嗎?
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2021-12-29
就是土地是4月出讓,想問一定還要按季度繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
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2019-11-12