国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我公司從朋友那里借款50萬(wàn)還了銀行貸款,又從銀行貸款80萬(wàn)出來(lái),這憑證要怎么做呢?
1/646
2021-05-29
為什么繳納稅費(fèi)付出去的錢在銀行對(duì)賬單是借方發(fā)生額,銀行存款減少是記貸方的啊
1/1850
2020-05-08
老師您好!政府會(huì)計(jì)制度下,其他單位撥款給我們。收入時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借銀行存款 貸非財(cái)政撥款收入 預(yù)算會(huì)計(jì):借資金結(jié)存貸非財(cái)政撥款預(yù)算收入 ;支出時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì):借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存。下一年還用這筆非財(cái)政撥款收入支出,應(yīng)該怎樣做分錄。
1/2315
2022-06-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末 借方出現(xiàn)余額 原因出在哪 要怎么處理
2/1144
2019-09-06
老師請(qǐng)問(wèn):進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出做憑證 借:原材料 6282.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 6282.21 ;現(xiàn)在稅務(wù)局把稅款 到公司了銀行賬上了,怎么做?
3/620
2022-11-11
營(yíng)業(yè)外支出,支出是記借方,收入是記貸方嗎
1/4267
2018-01-18
你好!房地產(chǎn)企業(yè)代收商鋪?zhàn)饨?,在承租期?nèi),該商鋪出售了,企業(yè)代收的租金需支付給購(gòu)買方,企業(yè)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?涉及稅費(fèi)嗎?
1/821
2019-10-30
下列各項(xiàng)中,制造業(yè)企業(yè)應(yīng)計(jì)入“其他業(yè)務(wù)成本”都有 A銷售材料的成本 B出售吧單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物的成本 C出租包裝物應(yīng)負(fù)擔(dān)的修理費(fèi) D出借包裝物應(yīng)負(fù)擔(dān)的修理費(fèi)
1/3273
2020-02-25
老師,你好!本月有幾筆財(cái)務(wù)費(fèi)用如下: 1. 由公賬取出的備用金有一筆結(jié)息 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1.24 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.24 ; 2. 公賬有一筆結(jié)息,借:銀行存款 38.51 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -38.51 3.公賬轉(zhuǎn)賬發(fā)生的手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 貸:銀行存款 5 月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí),貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),是要結(jié)轉(zhuǎn)到借方顯示負(fù)數(shù)嗎?
2/699
2021-11-30
甲企業(yè)采用實(shí)際成本法對(duì)包裝物進(jìn)行核算,按五五攤銷法攤銷出租包裝物的成本,本月 發(fā)生有關(guān)包裝物的業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)入包裝物一批,實(shí)際成本為50000元增值稅稅額6500元,以銀行存款支付。 (2)車間生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物8000元,構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體。 (3)銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝3000元,不單獨(dú)計(jì)價(jià)。 (4)銷售產(chǎn)品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物2000元,售價(jià)2400元。 (5)出租包裝物30只,其中10只舊的,20只新的,每只包裝物的成本100元,每只出租包 裝物出租時(shí)收取押金120元 (6)收回出租包裝物28只,收取押金并退還押金。 收回的2只出租包裝物的押金,并轉(zhuǎn)銷其成本
5/784
2023-05-28
合并報(bào)表中,A母公司出租給B子公司,由B對(duì)外出租給客戶,在編制合并報(bào)表時(shí)候,是否需要將A根B的收入成本進(jìn)行抵消?現(xiàn)金流是否抵消?抵消金額是否含稅?
6/1681
2022-01-24
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,用于繳費(fèi)罰款,收到時(shí),分錄:借:銀行貸:其他應(yīng)付款—專項(xiàng)款,那我支出后如何沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來(lái)交這筆罰款的 請(qǐng)問(wèn)完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,2、借:營(yíng)業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對(duì)? 那不是相當(dāng)于沒(méi)有支出?
1/790
2022-05-18
老師請(qǐng)問(wèn) 公戶出現(xiàn)銀行4000214代付速達(dá)240元會(huì)計(jì)分錄,貸方為銀行存款 借方記入哪個(gè)科目
10/486
2024-04-02
買的送禮用的酒開(kāi)的專票,可以直接寫借,管理費(fèi),貸銀行存款,不涉及增值稅和轉(zhuǎn)出行嗎
1/835
2020-06-18
我們對(duì)租來(lái)的廠房進(jìn)行的改建支出進(jìn)行長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,租賃合同的期限是3年,但是附加如果合作愉快續(xù)租2年的條款。這樣應(yīng)該按3年攤銷還是5年攤銷?
1/1800
2020-03-18
出納日記賬,借方記收入,貸方記支出。都是嗎
1/1615
2020-03-10
老師好!員工張敏出差在公司出納借款5000元,出納讓張敏填寫5000元的借款單,出差回來(lái)張敏報(bào)銷5000元后(都有原始憑證),出納要把5000元的借款單退給張敏嗎?為什么?請(qǐng)說(shuō)明原因,謝謝老師!
3/1214
2016-08-29
16年的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,那么第一步以需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件為憑證,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;第二步月末結(jié)轉(zhuǎn);第三步交納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,對(duì)嗎?
1/996
2017-12-27
借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--出口退稅借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款這是收到退稅款的賬務(wù)處理,但是不理解其中的貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--出口退稅退回是怎么回事
3/1778
2017-06-20
老師,外貿(mào)企業(yè),確認(rèn)出口退稅時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),收到出口退稅時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)”里會(huì)有累計(jì)的余額,需要做處理嗎,應(yīng)該怎么處理,謝謝
1/8
2025-09-02