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出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么計(jì)算的呢,有公式嗎,
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2017-09-12
出口數(shù)據(jù)自檢時(shí)提示 退稅上傳網(wǎng)報(bào)服務(wù)業(yè)務(wù)出錯(cuò),N002
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2020-01-15
老師,我想請(qǐng)問一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)期過了,現(xiàn)在申請(qǐng)免稅,是不是就直接填寫增值稅申報(bào)表就行,不用錄龍圖軟件了
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2019-04-20
老師,我問一下,生產(chǎn)企業(yè)向國外出售購進(jìn)的貨物。出口退稅實(shí)行的也是免抵退?
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2020-05-12
就是出口退稅不是有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嘛,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在收到的時(shí)候直接抵扣,然后等到出口退稅的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-10-30
老師,收到出口退稅款后,做完分錄后還需要加一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄嗎?
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2019-07-31
外貿(mào)出口企業(yè),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已選外貿(mào)出口退稅,現(xiàn)發(fā)票有誤退回,申請(qǐng)紅字發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票報(bào)稅時(shí)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,在那張表填呢?
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2017-08-17
生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè)和純外貿(mào)型進(jìn)出口企業(yè),到底哪個(gè)退稅多?各自的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?
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2021-06-25
出口要是我申報(bào)錯(cuò)了能撤回嗎?已經(jīng)在出口退稅點(diǎn)了正式申報(bào),但是狀態(tài)是已讀入
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2021-08-09
2020年12月的出口報(bào)關(guān)單,但是出口發(fā)票3月底才開,會(huì)影響退稅嗎?會(huì)有哪些問題呢?
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2021-03-31
實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 和出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 有什么區(qū)別嗎
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2023-02-26
我單位銷售給出口加工區(qū)內(nèi)的企業(yè)設(shè)備,我這樣算是出口業(yè)務(wù)嗎?可以辦理退稅嗎?
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2018-01-29
老師 我想問下就是增值稅納稅申報(bào)表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個(gè)數(shù)據(jù)我填成美元了,現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額,這個(gè)回影響退稅嗎?
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2021-07-23
進(jìn)出口退稅怎樣進(jìn)行抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出為何記入成本
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2019-02-28
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)免抵退是什么意思?開具出口的發(fā)票是免稅的,每個(gè)月會(huì)正常在出口退稅軟件和電子稅務(wù)局申報(bào)免抵稅額,抵是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,先抵扣內(nèi)銷,若是還有剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額才會(huì)退是嗎?如是沒有了,就沒有退稅一說了吧是嗎?
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2023-02-06
我公司是一家生產(chǎn)企業(yè),有自營出口經(jīng)營權(quán),最近從國外進(jìn)口一批貨物,在大連海關(guān)報(bào)關(guān)后直接賣給大窯灣保稅區(qū)內(nèi)的企業(yè), 當(dāng)?shù)貓?bào)關(guān)行建議我們采用轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式操作, 這樣只有進(jìn)口報(bào)關(guān)單,無出口報(bào)關(guān)單與核銷單 問題如下: 1、轉(zhuǎn)口貿(mào)易能否退稅? 2、賬務(wù)應(yīng)如何處理?是應(yīng)做成“主營業(yè)務(wù)收入”還是“其他業(yè)務(wù)收入”? 3、是否需要核銷? 4、銀行收款需要提交什么資料? 請(qǐng)各位經(jīng)驗(yàn)人士指點(diǎn)迷津
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2014-09-20
老師 我想問下就是增值稅納稅申報(bào)表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個(gè)數(shù)據(jù)我填成美元了,現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額,這個(gè)回影響退稅嗎?
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2021-07-23
是生產(chǎn)出口企業(yè),我去年進(jìn)項(xiàng)是340萬,銷項(xiàng)43萬,出口退稅是490萬,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是194萬,應(yīng)交增值稅是多少?
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2017-07-12
:請(qǐng)問老師,公司有出口權(quán),沒有做過出口,現(xiàn)在有一單出口零稅率的單,是否可以視同內(nèi)銷呢?還需要去走退稅的流程嗎?
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2019-06-12
老師,我們1月份申報(bào)有外銷收入,計(jì)提應(yīng)收出口退稅款分錄為:借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅 1月份未申報(bào)退稅, 2月份無外銷只有內(nèi)銷,應(yīng)退稅款又抵減了2月份內(nèi)銷這部分銷項(xiàng)稅額,目前還有應(yīng)退稅額,2月份抵減內(nèi)銷這部分銷項(xiàng)稅怎么做分錄?2月份也沒申報(bào)退稅
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2021-03-15