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你好,我現(xiàn)在在聽劉宏偉老師的課,我想要一份最新納稅申報(bào)表模板,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅等,可以打印下載的,我對(duì)著表聽課,麻煩告知哪里領(lǐng)取。
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2021-11-18
老師您好,所得稅申報(bào)表里資產(chǎn)總額怎么填寫,現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)是虧損狀態(tài),資產(chǎn)負(fù)債表的金額為負(fù)數(shù),這里又必須大于0,該怎么填寫呢?
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2021-07-01
請(qǐng)問,季度企業(yè)所得稅申報(bào),盈利可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎
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2021-04-16
老師,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)年報(bào),政策風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警掃描提示如下,關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的問題不是很清楚,這個(gè)是要提交財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?在哪里提交呢?
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2020-05-25
工程在外地的企業(yè),所得稅,增值稅都已經(jīng)在外地預(yù)交了,所得稅2%交的,在本地還需要交企業(yè)所得稅嗎,工程期兩年,這個(gè)所得稅該怎么交,當(dāng)?shù)嘏R時(shí)工申報(bào)個(gè)稅嗎
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2018-06-26
老師,公司正準(zhǔn)備注銷,需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報(bào)表,老師還需要填寫這個(gè)季度的所得稅申報(bào)表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報(bào)時(shí)一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
你好,老師,申報(bào)小微企業(yè)企業(yè)所得稅出現(xiàn)這樣的問題?怎么解決?
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2021-04-14
為什么小規(guī)模企業(yè)申報(bào)所得稅為什么小微企業(yè)選項(xiàng)是灰色的
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2019-04-14
你好,問下注銷企業(yè)時(shí),那個(gè)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表該怎么填寫?
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2018-12-20
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅,企業(yè)基礎(chǔ)信息表中“103資產(chǎn)總額”是什么呀
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2018-04-17
老師,7月申報(bào)企業(yè)所得稅,因?yàn)樾鹿径紱]有什么業(yè)務(wù)和費(fèi)用,老師企業(yè)申報(bào)要怎么填寫,還有小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額(是否延緩繳納所得稅□是□否)是不是一定填是,還有企業(yè)資產(chǎn)又怎么填,請(qǐng)老師解答
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2020-07-06
本年盈利200萬,2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬,季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè),沒有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請(qǐng)問季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi),申報(bào)完畢,退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎?
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2022-03-18
老師,想請(qǐng)教一下,比如2019年第3季度利潤(rùn)表中盈利95萬,繳納了四萬多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤(rùn)表中盈利1萬,第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對(duì)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?具體如果申請(qǐng)退稅?謝謝老師
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2020-05-11