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作研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,稅務(wù)局是否要先備案,研發(fā)費(fèi)用相關(guān)報(bào)表的填寫在哪張表?加計(jì)是75%還是50%?企業(yè)只要作研發(fā)費(fèi)用,就能加計(jì)扣除嗎?應(yīng)該有條件吧?企業(yè)所得稅季報(bào)里沒有表A107012,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填哪?如果加計(jì)扣除部分在季報(bào)里不能填寫,應(yīng)納稅所得額就會(huì)加大,季報(bào)申報(bào)要多交所得稅。這該如何處理?
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2021-01-16
企業(yè)在異地預(yù)繳的千分之二的企業(yè)所得稅,如果企業(yè)的機(jī)構(gòu)所在地一直是查賬征收的,那么在異地預(yù)繳的這部分企業(yè)所得稅能不能在季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把這部分異地預(yù)繳企業(yè)所得稅金額扣除?
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2019-01-18
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中不可以扣除嗎? 信用減值損失不是壞賬準(zhǔn)備嗎?
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2020-04-02
老師你好 年報(bào)企業(yè)所得稅加計(jì)扣除完后納稅成了負(fù)的了 減免所得稅優(yōu)惠表是不是就不出數(shù)了
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2020-05-05
2017年七月至2018年六月期間的廠房租金支出60萬元可以在2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中扣除嗎?
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2019-08-27
請問老師,企業(yè)自行去街道代開電腦發(fā)票所繳納的稅款是否可以稅前扣除?
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2019-05-21
公司跟個(gè)人簽訂居間合同 要收取傭金部分的百分之25的企業(yè)所得稅和增值稅 請問這部分稅收扣除之后 我拿到手的部分是否不用再去繳納個(gè)人所得稅
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2020-01-04
扣除個(gè)人所得稅百分之百和百分之50有什么區(qū)別?
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2019-09-21
個(gè)人所得稅五險(xiǎn)一金要不要扣除的
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2017-06-12
老師您好,個(gè)人所得稅里面允許扣除的三險(xiǎn)一金是哪三險(xiǎn)?因?yàn)槠綍r(shí)都是五險(xiǎn)一金
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2020-03-06
個(gè)人所得稅里面的其他扣除是什么意思
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2022-03-17
老師如果一個(gè)人6月份來到公司扣個(gè)人所得稅速算扣除數(shù)還是按照36000嗎
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2020-03-04
老師,交個(gè)人所得稅的話是不是有可以扣除的
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2020-06-19
有位員工3月19日入職 他3月份的個(gè)人所得稅需要扣除嗎
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2018-05-08
研發(fā)費(fèi)用在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上按年發(fā)生額的75%加計(jì)扣除,即稅前準(zhǔn)予扣除=30+30*75%,如“間接法”算納稅調(diào)減=30*75%,這里的間接法是什么意思
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2020-08-02
企業(yè)的下列收入為免稅收入:(1)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益;”《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第八十三條規(guī)定:“企業(yè)所得稅法第二十六條第(2)項(xiàng)所稱符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,是指居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益。企業(yè)所得稅法第二十六條第(3)項(xiàng)和第(4)項(xiàng)所稱股息、紅利等權(quán)益性投資收益,不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個(gè)月取得的投資收益。,老師,免稅條件能解釋一下嗎
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2020-05-18
老師,我咨詢一下,營銷策劃的費(fèi)用,可以100%稅扣除嗎?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十四條規(guī)定: 發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外不超過當(dāng)王銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
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2023-09-06
個(gè)人所得稅年終獎(jiǎng)發(fā)放和股息紅利所得計(jì)入個(gè)稅扣除核算嗎?一次性扣除嗎?怎么計(jì)算?公式有嗎?
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2019-12-10
因?yàn)?7年費(fèi)用加計(jì)扣除了,稅務(wù)局不讓扣,18年又補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,怎么做帳?這個(gè)企業(yè)所得稅能和季度預(yù)交的一起填在利潤表里面嗎?
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2018-04-18
請問老師,我們公司是軟件高新技術(shù)企業(yè),假如匯算清繳前,應(yīng)納稅所得額超過300萬按15%的稅率交的企業(yè)所得稅,匯算清繳享受加計(jì)扣除后低于應(yīng)納稅所得額低于300萬,請問匯算清繳后可以適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎??100萬5% 300萬10%
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2020-05-25