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企業(yè)將多余資本用于其他方面投資,投資取得的收入應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目里?并繳納企業(yè)所得稅。
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2020-04-30
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),收入總額下面第二欄有個(gè) 減:不征稅收入,這個(gè)里面指的是哪種不征稅收入?這個(gè)月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,我全年就開了不到兩萬的發(fā)票,也就是總的收入是一萬七千多,每月不到三萬免稅,增值稅不交了,那是不是這個(gè)表里第2欄那把開票的那個(gè)收入填上?然后所得稅也可以不用交?
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2019-01-07
你好老師,請(qǐng)問,有限公司從有限合伙企業(yè)取得的分紅,是單獨(dú)按照分紅的金額交企業(yè)所得稅,還是與投資方當(dāng)年的收入費(fèi)用合并交納企業(yè)所得稅
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2021-05-14
工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元,減半征收,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元,減半征收,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅請(qǐng)問老師:這個(gè)為什么不享受優(yōu)惠政策?
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2018-03-30
老師居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這張表的工資支出賬載金額是填貸方的金額嘛 實(shí)際支出是填借方的金額是不是呀,稅收金額也是填借方的金額。這樣調(diào)整的金額就是他們的差是嘛
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2024-05-18
@答疑-華老師 個(gè)體戶個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得查賬征收,只知道收入額,要怎么倒算成本費(fèi)用
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2018-04-12
問過企業(yè)所得稅核定征收收據(jù)可不可以入賬的問題,汪老師說可以,我昨天去問稅管員也說可以,但有一個(gè)問題我不明白了,稅管員說我們這小規(guī)模公司年收入410萬以下的企業(yè)所得稅全是核定征收了,如果收據(jù)可以的話,那不是可以少開很多票少很多收入嗎
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2018-04-09
同一法人名下的所有個(gè)體工商戶,有查賬征收的個(gè)體工商戶、有核定征收個(gè)體工商戶,計(jì)算經(jīng)營所得怎么計(jì)算
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2020-01-07
代征的稅款一般是營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅(企業(yè)所得稅)5.5%左右.是怎么算的
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2021-12-05
老師,報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報(bào)吧
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2020-01-08
老師您好,申報(bào)經(jīng)營所得,查賬征收,收入總額包含營業(yè)外收入嗎
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2021-04-10
合作社銷售苗木免稅,(不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表),是填收入,還是利潤總額,收到政府補(bǔ)貼是填在不征稅收入欄嗎,所得減免是指苗木收入嗎?
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2018-05-28
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是查賬征收,但是很多外包項(xiàng)目取不到發(fā)票,想變更稅收方式為核定征收,這樣子會(huì)不會(huì)更好呢?
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2020-03-05
個(gè)人所得稅中財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,以轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的收入額減去財(cái)產(chǎn)原值和合理費(fèi)用后的余額征收?! ?/span>
1/1594
2015-11-04
老師,你好,購購物卡收到不征稅收發(fā)票能所得稅前扣除不?
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2019-06-13
請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅怎么收?定額征收的呢
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2024-01-31
你好老師,季度不超30萬的免征增值稅,那已經(jīng)計(jì)提部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
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2019-04-12
《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅 函〔2010〕79號(hào))第七條規(guī)定,企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始 計(jì)算企業(yè)損益的年度,企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生 籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。這個(gè)意思怎么做報(bào)表不太明白,財(cái)務(wù)報(bào)表上面也要填“0”?全部都是“0”?我們是核定征收企業(yè),我們現(xiàn)在籌建期無收入,但是我財(cái)務(wù)報(bào)表是據(jù)實(shí)填寫的,有了一些費(fèi)用,那如果做“0”處理,發(fā)票都過期了,等到有收入的時(shí)候如何處理?
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2016-11-19
老師,我想問一下如果商家和客戶買賣東西,商家賣出東西貴會(huì)開增值稅專用發(fā)票,是不是這個(gè)時(shí)候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧?
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2019-04-26
齊紅老師在企業(yè)所得稅匯算清繳(4)中的案例4:為什么在填表時(shí)這50萬元直接填列在“不征稅收入”?而不是通過填寫附表A105040?我認(rèn)為,這50萬也算是“專項(xiàng)用途財(cái)政性資金”
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2016-03-06