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我們現(xiàn)在有門票收入4萬多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬申請減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,下月景區(qū)對賬開出發(fā)票怎么處理,這主營業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
工資科目; 借;企業(yè)管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;現(xiàn)金 借;管理人員工資-管理費(fèi)用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 老師這個(gè)做法對嗎
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2022-04-08
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
請教老師,核定征收是怎么計(jì)算稅額呀?專管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬,如何計(jì)稅
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2020-05-21
老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒有寫是按一般計(jì)征還是簡易計(jì)證,我怎么計(jì)算出來呢?合同價(jià)款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
企業(yè)注銷前借法人的錢還不了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是不是要上所得稅?企業(yè)是按收入核定征收所得稅?
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2017-12-01
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來,應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
移動通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來嗎
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2019-06-12
小規(guī)模沒超過9萬免征的增值稅做營業(yè)外收入,進(jìn)而免征的地稅還用做營業(yè)外收入嗎
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2018-07-10
老師,您好,我想問一下,我們是增值稅即征即退,4月份時(shí)候備案得是征收品目是軟件服務(wù)通過了,但是現(xiàn)在申請退稅退不了,說征收品目不行讓重新備案,但是征收品目應(yīng)該怎樣核呢?核成什么合適呢?
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2021-08-24
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2024-07-03
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購入農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值6400元,支付運(yùn)輸費(fèi)600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計(jì)算的?
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2019-12-24
老師,我們是增值稅河道污水處理企業(yè),我想問下我們能享受增值稅即征即退政策嗎,河道整治污水處理前期設(shè)計(jì)清淤施工,后期養(yǎng)護(hù),那前期施工階段申請開票開的是9個(gè)點(diǎn)工程款,后期是養(yǎng)護(hù)階段污水處理 那請問我們作為污水處理企業(yè)充分享受三免三減半也增值稅即征即退政策,第一筆工程建設(shè)期發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
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2022-09-26
增值稅申報(bào)完成了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報(bào)表呢已經(jīng)超過72h
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2021-02-07
【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。 (2)外購的動力燃料支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額35萬元,70%用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,另30%用于免征增值稅項(xiàng)目。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-05-11
公司,電信,銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費(fèi)由銀行扣款扣除,為什么還需要出納填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)?不填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),會計(jì)可以做憑證么?借 管理費(fèi)用-電話費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款么?
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2017-09-05
,收到這個(gè)發(fā)票分錄是不是借:管理費(fèi)用-通信費(fèi)1255 貸:庫存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
老師,金稅盤里增值稅特殊管理是什么意思
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2023-04-24
增值稅專用發(fā)票的開票人可以為管理員嗎?
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2019-08-19