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內(nèi)賬中,只知道原材料的進(jìn)銷存,一些制造費(fèi)用,以及產(chǎn)成品銷售數(shù)量和售價(jià),如何計(jì)算銷售成本呢?
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2019-04-22
支付維修費(fèi)是借銷售費(fèi)用,貸現(xiàn)金,現(xiàn)在又收到租客的維修費(fèi),借現(xiàn)金,貸銷售費(fèi)用,這個(gè)分錄是否正確
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2017-09-09
銷售商品,如地暖板,在安裝過(guò)程中要用一些輔料,這些輔料應(yīng)該做到銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
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2018-07-04
老師,土地增值稅,房開企業(yè)的收入是怎么核算?是用最后的售出價(jià)格,還是用售出價(jià)格-地價(jià)款核算?
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2020-07-29
公司去澳門買了一些手機(jī) 公司業(yè)務(wù)員用,澳門那邊開了銷售發(fā)票,銷售發(fā)票可以用來(lái)做賬嗎?如下圖
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2018-07-25
銷售返利什么也不用寫嗎“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”呢,直接開紅負(fù)數(shù)?銷售折讓這幾個(gè)字也不用寫嗎
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2018-09-26
銷售不動(dòng)產(chǎn)和轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)稅率均為百分之10,銷售不動(dòng)產(chǎn)和轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)有什么不一樣嗎?
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2018-10-15
老師,請(qǐng)問(wèn)我們自產(chǎn)產(chǎn)品送出去做推廣,是銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?如果是買贈(zèng),是銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)嗎?
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2019-12-13
這里的管理費(fèi)用為什么是售價(jià)和增值額,為什么不用成本來(lái)計(jì)算,要考慮是否是視同銷售行為嗎?
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2019-05-06
房地產(chǎn)公司售樓部的招牌制作費(fèi),放銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)還是開發(fā)成本-間接費(fèi)用-營(yíng)銷設(shè)施費(fèi)更好呢
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2020-05-11
公司銷售之后舉辦的服務(wù)型會(huì)議的所有支出是要掛管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?服務(wù)型會(huì)議不再收費(fèi)
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2019-04-02
售價(jià)金額法本期購(gòu)入商品售價(jià)需要減去本期領(lǐng)用商品售價(jià)嗎,還是只是庫(kù)存商品的借方金額
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2022-04-13
老師,我想問(wèn)下,員工報(bào)銷的房租,餐費(fèi),話費(fèi)補(bǔ)助,是平常拿來(lái)報(bào)銷(我們公司并沒有并到工資上面的,都是當(dāng)月填費(fèi)用報(bào)銷單來(lái)報(bào)銷的),像這種情況,是要做到銷售費(fèi)用-福利費(fèi)呢,還是要單獨(dú)做,銷售費(fèi)用-租金,銷售費(fèi)用-通訊費(fèi),銷售費(fèi)用-餐費(fèi)?另外內(nèi)賬和外賬的做法相同嗎?
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2015-12-12
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
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2019-07-04
?1. 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中; ????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
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2023-10-30
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
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2020-01-07
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。老師我填寫時(shí)出顯這個(gè)提示是什么意思
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2019-10-17
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。填寫時(shí)出顯這個(gè)提示是什么意思
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2019-04-08
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
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2022-01-12
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
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2019-04-15