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拆遷費(fèi)可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票么
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2016-03-03
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票里面的銷(xiāo)售額,是包括專(zhuān)票和普票對(duì)吧
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2019-09-03
老師,收入22000已確認(rèn),現(xiàn)在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么做分錄?
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2016-10-22
客戶(hù)通過(guò)掃碼企業(yè)微信二維碼進(jìn)賬的能不能給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
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2019-12-13
老師我第一次開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售的是電氣配件和工程材料,想問(wèn)一下點(diǎn)擊清單顯示如下,有17%和13%該選哪個(gè)呢
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2019-07-21
(1)將外購(gòu)素板40%加工成A型實(shí)木地板,當(dāng)月對(duì)外銷(xiāo)售并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售金額40萬(wàn)元、稅額6.8萬(wàn)元。(2)受乙地板廠(chǎng)委托加工一批A型實(shí)木地板,雙方約定由甲廠(chǎng)提供素板,乙廠(chǎng)支付加工費(fèi)。甲廠(chǎng)將剩余的外購(gòu)實(shí)木素板全部投入加工,當(dāng)月將加工完畢的實(shí)木地板交付乙廠(chǎng),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明收取材料費(fèi)金額30.6萬(wàn)元、加工費(fèi)5萬(wàn)元。問(wèn)題1:該業(yè)務(wù)是否是委托加工問(wèn)題2:該業(yè)務(wù)納稅人是誰(shuí)問(wèn)題3:計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅這個(gè)題目中第一小部分那40%需要交消費(fèi)稅嗎?為什么
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2018-08-13
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后,辦公室的租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)等,如果可開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,哪些可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2016-08-18
是加油站,有時(shí)加油員給客人把油加錯(cuò)了,然后加油站把客人的車(chē)拿去修車(chē)廠(chǎng)修理,修車(chē)廠(chǎng)給加油站開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,加油站拿到這種幫客人修車(chē)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎?
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2019-03-31
老師好,請(qǐng)問(wèn)可以在沒(méi)付款,材料也沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的情況下要求供貨方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎,因?yàn)殚L(zhǎng)期有合作關(guān)系。
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2020-06-23
委托加工 對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的加工費(fèi)是含稅還是不含稅的價(jià)格?
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2018-11-29
老師,想請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題。我們?cè)谧鲆粋€(gè)A國(guó)有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),這個(gè)公司從關(guān)聯(lián)公司B國(guó)有企業(yè)領(lǐng)取平時(shí)用的配件。這些配件是B公司從外面單位購(gòu)進(jìn)的,又平價(jià)賣(mài)給了A公司,都開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這樣平進(jìn)平出可以么? a公司是由B公司出資20%+政府出資80%形成的。兩個(gè)公司領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)聯(lián)。
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2019-07-23
商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)應(yīng)該開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2016-01-20
2購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。 3向多家客戶(hù)銷(xiāo)售自產(chǎn)W型小汽車(chē),甲公司已向客戶(hù)分別開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含增值稅銷(xiāo)售額合計(jì)5 085萬(wàn)元,因個(gè)別客戶(hù)資金緊張,當(dāng)月實(shí)際收到不含增值稅銷(xiāo)售額4 746萬(wàn)元。 4將100輛自產(chǎn)Z型小汽車(chē)作為投資,提供給乙汽車(chē)租賃公司,將2輛自產(chǎn)Z型小汽車(chē)無(wú)償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司,將5輛自產(chǎn)Z型小汽車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工,將1輛自產(chǎn)Z型小汽車(chē)移送職工食堂使用。 已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素 2甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額中 準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,但是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,請(qǐng)問(wèn)如何入賬,(不能重開(kāi)和開(kāi)紅字發(fā)票)
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2018-05-28
有哪些費(fèi)用發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣?
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2018-09-12
老師,小規(guī)模代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2019-10-20
上個(gè)月開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月退回來(lái)作廢了。對(duì)應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),填在哪一欄里?
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2018-09-01
資料三:12月1日,長(zhǎng)江公司與大海公司簽訂債 務(wù)重組協(xié)議,以庫(kù)存A材料500千克償還所欠大海公司的債務(wù),債務(wù)賬面價(jià)值為35000元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明材料價(jià)款為26000元。假定符合收入確認(rèn)條件,不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:
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2021-11-01
請(qǐng)問(wèn),我公司采購(gòu)的辦公用品開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2016-12-20
購(gòu)買(mǎi)辦公用品取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎
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2016-03-01