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因?yàn)閺V告業(yè)營(yíng)改增后,在國(guó)稅局報(bào)稅,簽了三方協(xié)議后,每月的增值稅和文化建設(shè)費(fèi)以及城建稅、教育費(fèi)在網(wǎng)上扣款了。那地方的印花稅和水利建設(shè)費(fèi)去地稅交嗎?如何交,以前沒(méi)去過(guò)地稅,公司開(kāi)了半年了,地稅也沒(méi)有管。
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2016-01-15
營(yíng)改增后小規(guī)模納稅人收入不超兩萬(wàn)減免稅。賬務(wù)處理?減免的增值稅應(yīng)該怎么做賬?1.借:銀行存款11000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10679.61 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅320.39;2.那減免的這部分增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
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2014-09-14
老師,你好請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑業(yè)環(huán)保工程的,一般納稅人,營(yíng)改增后,我們的稅率是3%還是17% 第二,營(yíng)改增值稅后,到外地做工程,是自己公司開(kāi)發(fā)票還是去外地國(guó)稅局開(kāi)發(fā)票
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2016-04-13
老師,我們是二手房東,出租寫(xiě)字樓、商鋪、公寓,這些辦公樓、商鋪、公寓都是4.30前取得的,營(yíng)改增后,我們的一個(gè)公司是增值稅一般納稅人,房東是公司性質(zhì),可以開(kāi)專票給我們,稅點(diǎn)5%,我們開(kāi)給顧客 的稅點(diǎn)是5%還是11%呢?4.30前以購(gòu)買、捐贈(zèng)等五種方式取得的是5%,像我們這種情況應(yīng)該是開(kāi)多少呢?如果是11%,我們的稅不就增了嗎?
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2016-04-25
老師沒(méi)有營(yíng)改增之前 運(yùn)輸行業(yè) 比如 一筆運(yùn)輸費(fèi)用是5000元 營(yíng)改增之前在開(kāi)增值稅的時(shí)候是含稅的7%包含在5000元中,價(jià)稅合計(jì)一共5000元,現(xiàn)在營(yíng)改增之后是11%,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呀?這個(gè)價(jià)稅分別是好多呢
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2016-05-30
老師,我們是建筑工程服務(wù)的,屬于營(yíng)改增企業(yè)。目前在談一個(gè)項(xiàng)目,是設(shè)備400萬(wàn),安裝200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合同中分別寫(xiě)明了設(shè)備款400萬(wàn),安裝款200萬(wàn),那我開(kāi)具發(fā)票時(shí),設(shè)備款這部分是開(kāi)17%增值稅,安裝這部分要通過(guò)開(kāi)具外管證,開(kāi)11%增值稅嗎?還是說(shuō)按混合銷售性質(zhì),合同總價(jià)600萬(wàn)都要開(kāi)17%增值稅給對(duì)方?
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2016-07-14
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)營(yíng)改增之前備案合同可以開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的票,在增值稅報(bào)表怎么填
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2018-10-10
營(yíng)改增后,原材料改作在建工程中使用,進(jìn)項(xiàng)增值稅也可以抵扣,可是前面已經(jīng)抵扣了,后面會(huì)計(jì)分錄怎么做,增值稅怎么處理,因?yàn)榭吹皆牧先朐诮üこ蹋M(jìn)項(xiàng)稅分兩年抵扣
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2017-03-25
營(yíng)改增之前在工程所在地交的營(yíng)業(yè)稅可以抵扣增值稅嗎?還有開(kāi)的建安發(fā)票這個(gè)價(jià)稅合計(jì)是120萬(wàn),還是不含稅120萬(wàn)??
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2017-05-01
營(yíng)改增以后在建工程(動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn))領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品或者原材料(外購(gòu)與自產(chǎn))時(shí),分錄分別怎么寫(xiě)呀 尤其是增值稅方面
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2017-08-15
法人想讓我們給改成B級(jí)那還可以改嗎?
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2018-03-30
處置固定資產(chǎn)怎樣申報(bào)增值稅,未開(kāi)具發(fā)票,固定資產(chǎn)處置收入填在第幾欄(我公司為一般納稅人選擇簡(jiǎn)易辦法征收)
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2019-07-10
是物業(yè)公司,有一部分電費(fèi)是地產(chǎn)公司支付的,無(wú)法進(jìn)成本,這部分電費(fèi)要找業(yè)主收取,沒(méi)有差價(jià),是否還要征收增值稅
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2017-03-19
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)填哪個(gè)金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報(bào)表
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2022-04-13
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬(wàn)免增值稅,超過(guò)了是對(duì)超過(guò)部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
9月的增值稅未達(dá)到起征點(diǎn),10月要把增加稅轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?分錄怎樣寫(xiě)?
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2018-11-08
老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個(gè)明細(xì)科目,減免稅額,簡(jiǎn)易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營(yíng)業(yè)收入21000(含稅)按簡(jiǎn)易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
你好老師我有個(gè)朋友開(kāi)了個(gè)公司成立日期為2015年1月29日,經(jīng)營(yíng)范圍項(xiàng)目很多,其中一項(xiàng)是會(huì)務(wù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該按照多少的稅率開(kāi)票?他的企業(yè)是核定征收,以前說(shuō)按3%交增值稅,不知道營(yíng)改增后是不是按6%交,還是因?yàn)樗切∫?guī)模納稅人又是核定征收還是按3%稅增值稅呢?
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2016-05-18
. 你剛贏得了體彩大獎(jiǎng)。你去領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)卻 被告知你有兩個(gè)選擇: (1)以后31年中每年年初得到16萬(wàn)元。 所得稅稅率為28%,支票開(kāi)出后征稅。 (2)現(xiàn)在得到175萬(wàn)元,這175萬(wàn)元會(huì)被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走,你現(xiàn)在只能拿出44.6萬(wàn)元的稅后 金額,剩下的81.4萬(wàn)元以一個(gè)30年期的 年金形式發(fā)放,每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式?
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2023-05-08
《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》內(nèi)容
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2021-11-12