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老師,固定資產(chǎn)提前報(bào)廢,處置費(fèi)用比原計(jì)劃多了很多,多出的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?還是別的?
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2019-06-19
審計(jì)的前一年計(jì)入資產(chǎn)減值損失的科目數(shù)字,我今年企業(yè)用小企業(yè)報(bào)表,我應(yīng)該把上期資產(chǎn)減值損失科目數(shù)字轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目里面對嗎?
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2020-01-15
管理不善被盜造成的盤虧記管理費(fèi)用,自然災(zāi)害造成的盤虧記營業(yè)外支出,是單純的為了區(qū)分?還是基于稅收方面的考慮?。?/span>
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2017-12-17
是不是在收到這筆錢的同時(shí),借:銀行存款 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款-某公司
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2017-05-05
物流公司給超市運(yùn)貨,發(fā)生貨物損壞,賠了款,對方還給開了發(fā)票,是洗衣機(jī)的發(fā)票6萬多,進(jìn)入營業(yè)外支出,發(fā)票是專用發(fā)票,不能抵扣,但是已經(jīng)認(rèn)證了怎么做分錄,好亂啊
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2018-12-08
老師,現(xiàn)在社保員工承擔(dān)部分由公司負(fù)擔(dān),計(jì)入了營業(yè)外支出,那這個(gè)在現(xiàn)金流量表中如何體校
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2020-03-16
老師,有不是我們公司員工拿火車票餐飯來報(bào)銷差旅費(fèi),我做營業(yè)外支出到時(shí)調(diào)增可以嗎
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2021-12-09
500元電話機(jī)押金無法退回,屬于營業(yè)外支出二級科目非流動資產(chǎn)處置凈損失還是壞賬損失。分錄怎么做
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2020-12-31
企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營業(yè)外支出45000元,管理費(fèi)用60000元轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶
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2022-06-14
老師想問下,我小規(guī)模公司 不是要銷戶,我把前面的固定資產(chǎn)清理掉,賬上的凈殘值金額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了,因?yàn)樵缙跁?jì)把小件的東西都入固定資產(chǎn),如果幾百的或者一仟多的這些。。本來這些可以當(dāng)期費(fèi)用,結(jié)果做了固定資產(chǎn)。 去銷戶這樣,稅務(wù)局會不會叫我拿什么東西給他看
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2023-08-17
老師,對外捐贈的自產(chǎn)的產(chǎn)品銷項(xiàng)稅是按銷售價(jià)格 而營業(yè)外支出是按成本價(jià) 到時(shí)申報(bào)時(shí)是按銷售收入嗎
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2020-03-26
現(xiàn)在在調(diào)賬,要做一筆憑證,里面包含:無形資產(chǎn)—原值,累計(jì)攤銷,營業(yè)外支出等三個(gè)科目。摘要是寫啥??怎么做分錄哇??
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2019-12-06
扣了一個(gè)增值稅2萬多元 但是是因?yàn)橐郧百I發(fā)票 然后現(xiàn)在罰款 但是顯示也是增值稅 是做計(jì)提增值稅呢 再交增值稅 還是做營業(yè)外支出
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2017-08-22
現(xiàn)在在調(diào)賬,要做一筆憑證,里面包含:無形資產(chǎn)—原值,累計(jì)攤銷,營業(yè)外支出等三個(gè)科目。摘要是寫啥??怎么做分錄哇??
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2019-12-06
老師,我作為供貨方向購貨方支付了一部分質(zhì)保金,然后因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,購貨方扣留了我的質(zhì)保金,我這邊應(yīng)該怎么入賬呢?入營業(yè)外支出,還是管理費(fèi)用,還是主營業(yè)務(wù)成本
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2022-06-06
系統(tǒng)開票多開了1分錢,這個(gè)應(yīng)收賬款入營業(yè)外支出還是有其他賬務(wù)處理?
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2019-09-30
老師你好!請問一下,建筑類會計(jì),建筑工地發(fā)生事故,支付的100萬撫恤賠償金,計(jì)入工程施工里的間接費(fèi)用還是營業(yè)外支出,或者計(jì)入別的什么會計(jì)科目?謝謝老師!
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2019-07-01
沒有及時(shí)申報(bào)而造成的稅收罰款是屬于營業(yè)外支出還是稅收滯納金還是其他科目呢?
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2017-03-27
老師,我們老板的車是我們另外一個(gè)股東的另外一個(gè)公司給我們老板開的,這個(gè)車所有權(quán)是另外一個(gè)公司的,現(xiàn)在老板要在公司報(bào)銷車輛維修費(fèi),一報(bào)銷就是幾萬,大幾千,去年還報(bào)銷了一個(gè)車險(xiǎn),沒辦法只好做到營業(yè)外支出了。請問這個(gè)怎么處理比較好???零租金把這個(gè)車租來?還是怎么處理???謝謝老師
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2020-07-14
利潤表根資產(chǎn)表不平,差一個(gè)滯納金 個(gè)稅滯納金,是從員工工資中抵扣的借,應(yīng)付職工薪酬0.03貸營業(yè)外支出滯納金0.03,付款是借營業(yè)外支出0.03,貸銀行存款 這樣做報(bào)表不平 怎么才能平
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2022-04-14