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季度申報(bào)所得稅交不交稅是看本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊,我現(xiàn)在申報(bào)第3季度的數(shù),本期數(shù)是正的,本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),用不用交
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2016-10-13
請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)累計(jì)是盈利的,季度申報(bào)所得稅時(shí)可以用去年的彌補(bǔ)虧損嗎
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2016-10-08
為啥季度申報(bào)所得稅里利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額填寫金額不一樣
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2021-10-20
老師好,小微企業(yè)所得稅稅率5%,是季度繳納時(shí)就可以按5%繳納嗎?還是季度繳納按25%,年度匯算清繳的時(shí)候才按5%?
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2020-07-01
你好 6月新開的小規(guī)模納稅人公司 報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí) 季資產(chǎn)總額填的是1萬(wàn) 季度末填的也是1萬(wàn) 其實(shí)公司是沒有資產(chǎn)的,公司到7月才開始有資產(chǎn) 現(xiàn)在到第三季度怎樣填
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2019-10-13
季度盈利,但是之前年度有虧損,當(dāng)前盈利需賬務(wù)計(jì)提所得稅嗎
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2021-07-15
老師你好,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度未開票達(dá)到45萬(wàn)是交個(gè)人所得稅,還是企業(yè)所得稅呢
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2023-02-28
老師麻煩問(wèn)一下 這個(gè)利潤(rùn)的成本應(yīng)該怎么算啊 就是報(bào)10-12月份的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度是2494708.75 1-12月合計(jì)是7379031.36本年度已交企業(yè)所得稅19537.3 要是10-12這個(gè)季度交12473.5應(yīng)該是多少利潤(rùn)
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2022-01-10
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬(wàn)元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬(wàn)元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個(gè)季度的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅,上個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算上個(gè)月的企業(yè)所得稅呢?要減掉以前虧損的嗎?如果要的話,那不是直接按利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)就行?
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2018-07-10
請(qǐng)問(wèn):8月購(gòu)入固定資產(chǎn),9月計(jì)提了一個(gè)月折舊,10月申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)作了一次性扣除,在做10月會(huì)計(jì)分錄時(shí)怎么處理?
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2019-10-29
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)是不是比較特殊,季度企業(yè)所得稅都是核定征收的
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2021-02-23
填季度企業(yè)所得稅的時(shí)候季度盈利了,用虧損彌補(bǔ)了,但是年度利潤(rùn)總額是虧損,報(bào)匯算清繳的是,填彌補(bǔ)虧損的表,2017年填的是利潤(rùn)總額是虧損的,但是實(shí)際上有彌補(bǔ),怎么填哈!
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2018-04-26
老師好!我想問(wèn)一下,小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅A表中,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本包括什么?
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2019-07-11
老師,你好,我問(wèn)一下,我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)是68000,彌補(bǔ)虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時(shí)候本年利潤(rùn)總額還是68000
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2019-12-17
我想問(wèn)一下 如果第一季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入寫錯(cuò)了 寫成含稅收入了 可以第二季度填寫的時(shí)候累計(jì)數(shù)字正確就可以還是
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2019-07-01
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人利潤(rùn)表中每個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是如何計(jì)算的
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2019-12-04
申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅,公司暫時(shí)沒有成本發(fā)票,可不可以先空計(jì)提費(fèi)用,到時(shí)候再拿11月份的發(fā)票補(bǔ)進(jìn)去?這樣合法嗎?查賬時(shí)候,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說(shuō)費(fèi)用超前,現(xiàn)在公司收入高,暫無(wú)發(fā)票?目前怎么個(gè)處理稅務(wù),想先不繳所得稅,
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2017-10-23
老師,您好, 原因:我公司在4月份申報(bào)并繳納了第一季度企業(yè)所得稅,然后5月份時(shí)稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受,然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司,然后修改申報(bào)表,重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費(fèi)。 問(wèn)題:1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬? 2、需要做紅字嗎? 3、然后之前多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么沖? 4、重新繳納稅費(fèi)是按正常繳納出嗎?
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2020-05-25
17年的發(fā)票失控已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款,但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)調(diào)整企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
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2019-08-15